用友T3-总账系统培训

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1、用友T3-总账系统培训总账总账系统初始化业务处理流程账簿管理期末处理总账系统初始化初始设置:在基础信息—“财务”中进行设置会计科目凭证类别项目目录外币种类总账系统初始化期初余额启用总账时,首先就是把手工账下的“期末余额录入到软件中,作为软件的“期初余额”。操作步骤:打开期初余额:总账——设置——期初余额在末级科目录入期初金额,累计发生业务处理填制凭证提示:填制凭证前,要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。步骤:用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,屏幕显示凭证画面用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,这时光标定位在凭证类别上填制凭证举例:例子

2、:凭证类别为“收付转”分类方式,现金提取500元。摘要“现金提取”,借方“现金”科目500元,贷方“银行存款——中国银行”科目500元。在总账中增加该凭证,并把“现金提取”作为“常用摘要”现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人出纳签字公司一般都设置一个出纳人员,来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字,借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。步骤:点击总账---凭证---出纳签字选择查询条件双击凭证点击签字出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证

3、是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权的人才能使用本功能。步骤:点击总账---凭证---审核凭证选择查询条件打开凭证点击审核注意:审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称凭证查询步骤:总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。如果这里的查询条件不完整,可以点击“辅助条件”进行条件过滤。记账和反记账步骤:更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——选择记账范围或[[下一步]]——[记账]——账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡——若平衡——[确定]——系统开始记账(把凭证上的数据登记到到

4、总账、明细账、日记账等账簿中。注意:A、如果在总账的设置选项中,选择“出纳凭证必须经由出纳签字”,则出纳凭证没签字的时候,不允许记账。B、如果在总账的设置选项中,选择“未审核的凭证允许记账”,则凭证没审核,也允许记账。C、上月未结账本月不能记账。D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。E、凭证记账后,在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。如果记完账,发现凭证有错误,则需要取消记账。总账——期末——对账——打开对账窗口——Ctrl+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——总账桌面——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复某

5、月初记账前状态——确定——录入账套主管密码——确定月末转账系统提供了六种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损益结转”为例做一下说明。何谓“期间损益结转”:在企业的经营活动中,每月会产生收入,也会发生费用。收入-费用=利润(即损益表的内容)。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”,这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目(合称损益类科目)的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。期间损益结转步骤1:定义“损益结转”:总账——期末——转账定义——期间损益,进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目

6、编码和名称。期间损益结转步骤2:月末生成“期间损益结转”凭证:总账——期末——转账生成——期间损益——选择月份和结转的科目(一般全选),生成转账凭证。(如果之前的凭证没有记账,可以选择“包含未记账凭证)注意:1、定义是只用设置一次,每月生成即可;2、如果损益类科目本月有新增的明细科目,则需要重新设置。否则期间损益结转时,新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时,主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目,如本月新增“510102”科目,则进入设置界面没有显示“3131本年利润”科目,则结转的时候,也转不到“本年利润”中,对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即

7、可。账表查询可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据,如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。如果为了“出纳签字”,把“现金”指定为“现金总账科目”,把“银行存款”设置成了“银行总账科目”,则现金日记账和银行存款日记账总能到“现金管理”模块查询。不能在总账中查询。如果没有指定的话,直接通过明细账查询。支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候,通过账页格式下拉框,选择合适

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