大丰区服务业发展办公室

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1、大丰区服务业发展办公室2016年度部门预算情况一、部门概况(一)部门主要职能K贯彻执行国家、省、市有关服务业发展的方针、政策、法律法规;提出服务业宏观调控的政策、建议;会同有关部门协调服务业发展中的重大问题。2、拟定并组织实施全区服务业的发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织、指导编制和衔接平衡服务业专项规划;建立全区服务业发展监测体系,预测、监测全区服务业发展动态和趋势。3、会同有关部门做好全区服务业招商引资和项目推进的组织、督查及考核工作;编制服务业专项(发展引导)资金使用计划,负责专项资金的审批和使用管理,负责向上争取服务业

2、专项扶持资金;会同有关部门做好服务业企业的服务工作;定期筹办全区服务业领导小组工作会议,完成服务业领导小组交办的其他事项。4、负责原贸易物资系统所属企业的服务、改制扫尾和遗留问题的解决,切实抓好社会稳定工作。5、承办区委区政府交办的其他事项。(二)2016年主要工作任务及目标规划以党的十八大和十八届五中全会精神为指导,以服务业重点集聚区和项目建设为抓手,以规模企业培植为重点,强化组织推进,加大招商力度,夯实统计基础,全力推动服务业爆发式发展,为^十三五”服务业发展开好头、起好步。2016年,努力实现全区服务业增加值同比增长12%.力

3、争13%;培植规上企业23家。(三)部门机构设置和所属单位情况内设机构:办公室、规划科、发展科、管理科下属单位:大丰区商业幼儿园(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析根据《关于做好2016年度部门预算编制工作的通知》(大财预〔2015〕12号)的要求,紧紧围绕区委、区政府决策部署,结合我局业务的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2016年部门预算。收入预算编制:严格按照国务院、省人民政府及财政厅、物价局核定的项目和标准进行测算,根据2015年各项收入实绩,结合经济形势变化、政策调整及各

4、种增减因素综合考虑,合理编制非税收入预算。基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退体人员的实际情况核定;商品和服务支出按照区财政局制定的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。专项支出预算编制:根据中央、省、市各项政策要求,区委、区政府决策部署,结合2016年工作重点统筹安排。继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位专项资

5、金;在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,进一步细化项目填报内容。二、2016年度部门预算表(一)2016年度服务业办收支预算总表2016年度区服务业办收支预算总表单位:万元收入预算支出预算项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、一般公共预算465.49一、一般公共服务支出453.83…、基本支出465.49二、政府性基金预算二、外交支出二、项目支出三、国有资木经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、页疗

6、卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡补区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十山、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出11.66十九、粮油物资储备支出二十、其他支出收入合计465.49支出合计465.49(二)2016年度服务业办收入预算总表2016年度区服务业办收入预算总表单位:万元项目名称金额收入总计465.49一般公共预算资金小计465.49公共财政拨款(补助)资金465.49专项收入政府性基金国有资本经营预算(三)2016年度服务业办支岀预算总表2016年

7、度服务业办财政拨款收支预算总表2016年度区服务业办支出预算总表单位:万元合计棊本支出项目支出465.49465.49收入预爭•支出预算项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算465.49一、基本支出465.49二、政府性基金预算二、项目支出三、国有资木经营预算收入合计465.49支出合计465.49!1!(五)2016年度服务业办财政拨款支出预算表功能科目代码功能科目名称金额合计465.49201一般公共服务支出453.8320113商贸申务453.832011301行政运行453.83221住房保障支出11.662210

8、1住房改革支出11.662210201住房公积金11.66(六)2016年度服务业办财政拨款基本支岀预算表2016年度区服务业办财政拨款基本支出预算表单位:万元经济科目编码经济科目名称基本支出预算安排数合计465.49301工资福利支

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