金川集团机械制造公司加工车间安全管理制度-安全监督检查和隐患整改核销制度

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1、安全监督检查和隐患整改核销制度第一章总则第一条为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强安全生产管理,强化和规范车间安全监督检查工作,及时消除事故隐患,有效预防各类事故的发生,特制定本制度。第二条安全监督检查分定期监督检查和不定期监督检查两种形式,定期安全监督检查包括综合性安全检查和专业性安全检查,节前安全检查等。不定期安全检查包括日常巡检、临时性监督检查工作。第三条安全生产监督检查实行主任负责制,各职能安全管理人员负责对车间的安全生产实施监督检查。第四条本制度适合外来施工单位及个人。第二章监督检查的组织第五条车间安全领导小组每周四

2、下午进行一次综合性、专业性安全监督检查,安全监督检查包括机床设备及附件、起重设备、电气设备、危险化学品、消防设施等。第六条车间主任为安全监督检查总负责人,其余成员进行分工明确的专业性质监督检查。第七条日常巡检由车间领导、安全员、相关职能人员、班组长对全车间各生产作业现场进行每日检查和巡查。第八条日常巡检包括生产组织过程中人的不安全行为、环境的不安全状态、设备设施的安全防护、工艺流程的科学合理性、隐患整改情况是否形成闭环等为主要内容。3第九条参加周四安全监督检查及日常巡检的人员应当熟悉相关法规、规章和安全技术规范。第三章隐患整改和核销第十条监

3、督检查和日常巡检发现隐患时检查人员要认真填写隐患整改通知书,内容应包括隐患部位、隐患内容、整改措施、完成整改时间、检查人员、责任人签字等。整改结束后,由检查人员和班组长签字确认。第十一条对安全监督检查中查出的隐患或问题,按隐患类别及时下发隐患整改通知书,并监督隐患班组、岗位按期整改。班组、岗位接到隐患整改通知书后,相关人员要按照隐患整改通知书上规定的整改措施、要求及期限,认真组织整改落实。第十二条整改结束后,应认真填写“隐患整改核销单”,由车间主任或安全员检查确认后,将隐患整改核销单返回安全员处存查、核销。第十三条对隐患已整改而未上报核销的

4、,按照未核销处理。第十四条因客观原因不能或不能按期整改的隐患,隐患所在班组或岗位应该在“隐患整改核销单”上注明原因及所采取的防范措施,并由车间安全员签字,上报到安全管理部备案。第十五条对不能整改或不能按期整改的隐患,车间、班组及相关职能人员要予以签字确认,对防范控制措施进行审查,经车间同意后方可实施。责任班组或岗位在采取控制措施后,仍应积极创造条件,消除隐患。第十六条3车间相关职能人员或安全员,对岗位隐患排查检查表及班组隐患排查检查表每周不少于两次检查签字确认。第十七条各生产班组班组长对所在班组所有岗位要每天进行巡查,及时掌握班前、班中、班

5、后的安全问题。第四章考核办法第十八条车间相关管理人员、各班组及安全员必须对安全监督检查工作高度重视、认真负责,严格按照检查表所规定的内容逐条检查,做到不漏项。对安全监督检查工作认真负责者,可给予一定的奖励;在安全监督检查中敷衍了事,按车间绩效考核办法进行考核。第十九条凡是对安全监督检查工作不配合或对查出的隐患未按期整改或整改不彻底的班组或岗位,责令限期改正,并按照《加工车间安全管理目标及绩效考核制度》进行考核。第二十条对于在安全监督检查中发现的同一部位的重复隐患,对隐患所在班组或岗位给予加倍处罚。第二十一条本制度自发布之日起施行。3

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