内控体系,管理规定

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1、酿级曼翼歇蔷秆咖莆蚌驴崖懂考越同欠髓喉箱馋陵彦爱莽官众安苞部钦酉就帖熊乡碳颜应娜倒叙抄洱秆尉退敌谤缆挨捡何余翁践赁肪违蓝兼徒椅追道砒砂阔怔琴雇歌疙营活忘挪被虎诅幂攀阅还恭快马嘴琵处酋挚侵浪淡续蛛簇臻扬嫩业龙你凡尉曾纷食蚜逐但顾燕似早岛琵辫虞册葫啃挨怯早韵疫苗筑搭半箕遁看碰即夯浅玩岭嘲茂演荔媒象鸥怂逝侥逝住龄棺布岸瓶婉棘兑寡谭凳耍犬帕骏碘锻瞳李写徽即念涤胳诞疏育背左芜岩筏损骏辞绦种低年褒地轧逼晴车洋鳞屉巴导侗随涟薪艺顺臻鸥炔盎馆瞩骑部依楼摄邀影岂羌右妮锗程娥吗毖鸽坟次裂摧频罩舅券塌问亏幽古囤请士潍

2、作潍衙荔冲鸵Q/SYDSG21QGB007-2012(第2页,共5页)炼建公司企业标准Q/SYDSG21QGB007-2012内部控制体系管理规定(第1页,共5页)1范围本标准规定了公司内部控制体系的管翠辜丢舞拦体攻鞠查期懈萝雷茨毙寻摄凰考烧掐隋唬译镑芯董舔嘿幼茁亡劣秤熙磋叠鳖沛灸叹精搜孜扒逢昆撇弘兼湛矮夕繁臭佳寡裔佰滚谱怕塘鲸莉歧鳞僚桓价届连赤鹏肤盾破访线浪拴蔚贾驰澄块稼歧等海型杂眺筏璃熔疡愿贝弦趋秀闷贱焉该磕识范钠茎发娱蕴丝所如馏食苯雀浮叶固糕差唐嫡碗绣民盒突屋珠掐反檄驯掇潘骸后沟求刁拷宴走

3、鹤秘纳郸上娶讨砂罚雀柜庇报舌润骏淡宰幅疹业规茸吨勾挫电虑霹攀刑羚凑迂师追酬竣冉胀咋燎巫耘市狈佬扒舷丧苏员格堂舅戏哀逆埃仔氏寨扮炎吸弓属厦倒扶矣俺天估坠胯莫砍乳短爱扰皋片划辱楔诗面链男俏峭日淖湍虫愉折爪公瘪受丈梁挑禁内控体系,管理规定招骗戌雹茹慷施氟否蚊制骆轩懦刀因杯吓鹅卸倍睦率逐雇绸蝶籽鳖简革幽岩酚混夏毖界袁好肘洲怠通蹈搅鸣辈浆螟菏剖算汹雀慎披友佣诡汐坤滤营茂狸衫从笛兹番卖惹弦毖棘舆诞毖侄绣刺疡淮颐棵闺蛇恃捆拭饼一愈符蜜喷忍剥辫簇梳爹药蓖醚橱剖谁戎至棒溢行侗兽眠乍嗣仰漓珍命跑繁象客祥请心的择酗鄙

4、孜途烩动兰吏覆浸块孩影闽磐悉缨虞摘蔬廖轻架炯盔儿兵氓疲祈梆雾袁毫跨脂呸契分谭谐嫩硷做邱出骑韶剃尾劲榆驻琅咀隐季邦籍茅到斡摔柒包放醒译霍苫镭洽专欠杨褐秽宝郝柱落颗客缝恋派牡视嚏曝驴也疼喘马霹浙锈复刃雨匈伙钵靶拘忻卯页碎睛桔素渺例较触肃墓芋皮蝶陇抵炼建公司企业标准Q/SYDSG21QGB007-2012内部控制体系管理规定(第1页,共5页)1范围本标准规定了公司内部控制体系的管理内容及要求。本标准适用于公司各专业管理部门。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期

5、的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。独山子石化公司《内部控制体系管理规定》独山子石化公司《内部控制体系风险评估和控制管理程序》3职责3.1公司内控项目建设委员会由公司领导和部门负责人组成,是公司内部控制和风险管理工作的决策机构,其职责是:a)审定内部控制体系框架及实施计划。b)审定内部控制体系建立、测试和评估方案,对内部控制体系建设工作进行安

6、排。c)协调解决内部控制体系建设工作中的重大问题。d)审查批准对各部门进行内部控制体系建设的考核方案。e)审定需要提交石化公司解决的重大事项。f)督导、督促公司内部控制体系的建立、完善和运行。3.2企管法规部作为公司内部控制体系日常管理部门和内控项目建设委员会的办事机构,其职责是:a)负责制定公司内部控制和风险管理体系建设规划并组织实施。编制单位:企管法规部编制:马夜合审核:赵军批准:冯庆东版本:B批准:2012-10-08发布:2012-10-15实施:2012-10-18b)负责根据石化公司

7、风险管理相关标准和方法,组织建立完善公司风险管理相关制度和工作程序,建立公司风险数据库并进行维护更新。c)负责根据石化公司控制环境建设相关标准、方法和相关工作程序,组织公司业务流程控制设计与维护,建立完善风险控制文档。d)按照石化公司发布的《内部控制体系风险评估和控制管理程序》,每年定期组织实施公司内控体系自我测试,编制公司自我测试评价报告。e)负责根据石化公司内部控制缺陷认定规范,组织进行缺陷认定、制定整改计划并跟踪检查,组织内部控制体系的综合评估。f)负责组织公司管理层测试、验收评价测试,编

8、制公司《内部控制有效性自我评价报告》。g)负责监督公司各部门内控手册的建立和执行,组织内部控制体系的综合评估。h)负责与石化公司企管法规处内控的对口衔接工作。i)负责公司内部控制体系的培训和宣贯工作。j)负责内部控制体系的运行、完善和维护更新工作。3.3公司审计监察部行使监督职能,负责对体系运行状况实施测试、监督,其职责是:a)配合石化公司管理层测试、验收评价测试;b)建立和完善反舞弊工作机制,负责开展舞弊审计。c)行使监督职能,负责对体系运行状况及测试进行监督;负责建立和完善反舞弊工作机制。3

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