后勤工作相关制度

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1、后勤工作相关制度学校财务管理制度1、每年要合理编制学校预算,达到收支预算平衡。2、严格经费收入管理,依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据。3、坚决不设帐外“小金库”,库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定,不套取,不挪用现金。4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准,各项支出应按实际发生数列出,不得虚列虚报。5、严格履行审批、报销手续,凡购买物品需要预先提出经费审批,专款专用。报销要有符合规定的手续和凭证。6、要及时上好帐,每月终了将记帐凭单装订成册。对

2、手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。7、教育经费不准外借,如有人生活发生困难,可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究责任。教学楼管理与使用制度1、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。2、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、不准乱推拉门窗,不准踩蹬楼梯扶手。3、

3、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。学校物品购买制度1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力,本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。2、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。3、采购人员持请购单、入库登记

4、单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。  4、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的,将追究经办人责任。学校物品管理和使用制度1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。4、所有入库办公用品,都必须填写入库清单。5、保管员必须清楚地

5、掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。班级物品管理制度1、班级物品实行管理责任制,由班主任负责组织领导,检查督促。2、班级由班委会指定专人监管班内各种物品的管理工作。3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法,各种物品做到责任到人。4、学校由专人对班内物品进行管理,学期初登记数

6、量,学期末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩的条件之一。5、学校物品必须严加爱护,损坏物品必须赔偿。具体数额,可视情节实际情况赔偿(原则是按成本计算,对有意破坏者可适当赔罚)。门卫管理制度1、教职工及学生(学生家长)一律不准在门卫逗留。2、对外来人员进行登记,无事谢绝其他人员进入校园。4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条,而携带公物出校的,门卫有权检查、没收扣留,不听劝阻者,经记录后,报请学校领导处理解决。5、门卫接班时间为教师上班前一小时上岗,教师下班后一小时退岗,中午不休息。安全管理制度为保证学校教育教学

7、顺利进行,学校财产不受损失,师生不受意外伤害,特制定此制度。1、学校应经常对师生开展教育和宣传活动,增强防火、防盗的安全意识及自我保护意识。2、对教职员工进行经常性电器使用和管理方面的指导,使全体员工懂得电器使用常识,增强防火意识。3、未经学校领导的批准,任何人不许私自使用电暖风、电水壶等非教学用电器,一经发现给予批评。4、学校食堂专人负责,保证人走火灭,食堂把好卫生关,严防食物中毒。5、加强对值日、值宿人员的监督检查,按时交接班,认真填好值日、值宿记录。6、经常检查灭火器、消火栓、应急灯等消防器材,发现故障及时维修与清除。安全用电制

8、度1、学校用电要指定专人负责,其他人不许随意动用。2、非管理人员严禁随意拆卸设备或带电移动设备。电器指定专人负责,其他任何人不许随意动用。3、管理人员应随时注意检查供电线路的可靠性、安全性及稳定性,若有故障应及时排除。4

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