2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算

2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算

ID:42158026

大小:61.00 KB

页数:13页

时间:2019-09-09

2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算_第1页
2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算_第2页
2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算_第3页
2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算_第4页
2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算_第5页
资源描述:

《2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、2017年威海市文登区人力资源和社会保障局部门预算第一部分部门概况—、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表—、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四'财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一■部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、区人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政

2、策,并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善就业服务体系,建立健全就业援助制度;建立完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,推动农民工相关政策的落实。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟

3、订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策,会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编报全区社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理,组织实施公务员法工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单

4、位人员和机关工勤人员管理政策,负责事业单位岗位设置管理;指导人才管理和开发工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作,承办博士后管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办专业技术人员和技能人才队伍建设有关工作;统筹落实专业技术人员和技能人才队伍的建设规划;提出加强专业技术人员和技能人才队伍建设的意见、建议。负责国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来我区创业、就业的管理和服务工作;统筹管理引进海外智力、出国(境)培训、有关国际交流工作。会同有关部门拟订全区机

5、关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部的安置和培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成威海市文登区人力资源和社

6、会保障局部门预算包括:威海市文登区人力资源和社会保障局局机关预算、局属事业单位预算。纳入威海市文登区人力资源和社会保障局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:威海市文登区创业指导服务中心。9家不单独编制部门预算的事业单位,分别是:1、区劳动人事争议仲裁院(参公事业单位)2、区劳动监察大队(参公事业单位)3、区专业技术人员管理办公室(事业单位)4、区军官转业安置办公室(事业单位)5、区考试培训中心(事业单位)6、区职业技能鉴定中心(事业单位)7、区人力资源和社会保障局档案室(事业单位)8、区人力资源和社会

7、保障局信息网络服务中心(事业单位)9、区热线服务中心(事业单位)第二部分2017年部门预算表(详见附件:2017年部门预算公开附表.xls)第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况2017年收入预算为7353.36万元,其中:财政拨款7353.36万元,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。2017年支出预算为7353.36万元,其中:基本支出757.11万元,占10.3%,项目支出6596.25万元,占89.7%。(二)财政拨款收支情况2017年当年财

8、政拨款收入预算为7353.36万元,其中:一般公共预算7353.36万元;上年结转收入0万元。2017年财政拨款支出预算为7353.36万元,其中:一般公共服务(类)支出1050万元,占14.28%;社会保障和就业(类)支出4961.59万元,占67.47%;社会保险基金(类)支出1200万元,占16.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.43万元,占0.44%;住房保障(类)支出

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。