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时间:2019-09-08
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1、物资管理制度一、采购1、所有物资的采购应做到:计划准确、供应及时、价格合理、品资保证。2、负责物资计划的管理人员,应当实地调查物资的使用、库存情况,并与采购、技术等方面的管理人员充分沟通,制定出合理的采购周期,使之达到既不影响工程进度又不造成库存积压的冃的。3、物资采购计划审批流程:所需物资计划表(计划员技术员(复核)技术负责人(审核总经理(审批)实施采购(采购员)。4、物资采购人员必须按计划、按时保资完成物资采购供应。5、物资采购人员对于采购周期较长或供货季节性较强的物资,要与技术负责人、计划人员充分沟
2、通明确采购周期。6、行政管理人员每周负责召集一次物资计划、采购、技术、库管等方面责任人参加的协调会,总结存在的问题找出解决办法,提高合作效率。二、入库1、所有采购至工程使用的物资,必须由库管人员办理入库手续。直接进入现场的物资,应当通知库管人员到现场办理入库手续。入库流程:物资到1质量验收(技术人员数量验收(库管)入库单(采购、技术、库管签字)►入库。2、财务人员在支付采购物资货款时,入库单必须作为报销凭证的附件之一。3、岀现采购数量与送货单数量有差异时,库管人员应当场与采购人员核实,双方当场签字确认差异
3、数量。4、对于经验收不符工程要求或质量缺陷的物资,由技术负责人出具书面处理意见,未经技术负责人签字同意的物资,一律不得入库。5、库管人员对每天入库(含直接进入现场)的物资做好入库台账。6、库管人员对物资计划单、验收单、入库单(存根)、台账要妥善、分类保管。7、库存物资必须堆码有序、分类存放、标识清晰,对于易燃、易爆、易挥发的物资要按规定特殊保存。三、出库1、所有出库的物资凭领料单出库,领料单由物资使用部门填制技术负责人审批。无技术负责人签字,库管人员有权拒绝。2、库管员根据领料单填制的信息开具出库单,领料
4、人员签字后按出库单上的数量领取物资。出库流程:领料单(技术负责人审批)出库单(领料人签字)►出库。3、库管员每天应当做好出库物资台账,两单一账(领料单、出库单、台账)上的数量、规格型号应当一致。4、每月底,库管员应当将当月出库物资进行汇总,分别交财务、技术各一份。四、现场加工1、批量材料的裁切、加工集中在指定地点施工。2、裁切、加工必须根据技术人员提供的经技术负责人审批签字的图纸施工。3、施工人员对加工现场的未加工、己加工的物资负责。4、每天下班后,施工人员要将加工现场的废料清理出场。五、点1、每月由行政
5、管理人员牵头组织一次库存物资盘点工作,参加部门:行政、财务、库管。2、盘点时,除对库存物资盘点外,还需对出入库单、台账进行核实,做到帐帐相符、帐实相符。3、盘点完毕后,由财务人员填写实物盘点表经参与盘点人员签字后报总经理。4、对于长期或无法使用的物资,行政管理人员要合同技术、财务、采购人员协商处理办法并形成方案报总经理审批。六、处罚对于下列情况之一,视情节给予50-1000元的处罚:1、批量物资釆购计划误差超过±10%,给予计划人员、技术负责人每人每次50・200元处罚。2、采购人员未能在规定时间将物资采
6、购到场,按每延期一天100元处罚。3、财务人员支付货款附件不全的,每单处罚100元。4、行政管理人员每周未组织协调会、每刀未组织盘点,按每次50元处罚。5、库管员未按规定填写出入库单或出入库单没有相关人员签字,按每单50元处罚。6、库管人员台账混乱、物资堆码混乱,每次按50元处罚。7、库房物资出现短缺,根据短缺情况处罚库管员50-1000元,如短缺金额超过1000元,除赔偿损失外直接辞退库管员。七、本管理制度从总经理批准之日起执行。
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