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时间:2019-08-02
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1、深圳市德普特光电显示技术有限公司文件名称:ERP系统单据操作细则版本号A文件编号DPT-WI-P-006制订日期2009.06.23页码1/4批准审核制订1、目的:用系统单据管控仓储物料的进出及存,确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。以便于查核。2、范围:适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。3、职责:各部门:负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认,以及相关具体要求的执行作业。过帐部门:仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。监督部门:由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理,以及相
2、关具体问题要求的改善与追踪。4、定义:无5、作业流程:《订单签核评审表》:此单据将由营销中心建立,营销中心根据客户订单(含客户需求样品订单)建立此单据。单据必须由部门最高管理人员(或其授权人)审核签名,并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。《生产单》:此单据将由PMC部建立,PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护
3、并下达,但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。《请购单》:此单据将由PMC部建立,PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护,并由部门最高管理人员(或其授权人)审核方可生效下达,且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处
4、理此单据。《采购单》:此单据将由采购中心建立,采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员(或其授权人)审核方可生效下达,且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。《收货送检入库单》:仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》(注:此必须对照一码一单建单打印)。并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验(除急需上线之物料)。
5、品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上,转交给相应的仓管员,同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域,及时填写帐本以及物料卡。再将《收货送检入库单》上交给仓库主管。经仓库主管核对签名确认后。再由仓库文员依照《收货送检入库单》明细建立《IQC质检单》或《原材料退货单》,并在建单之后8小时工作时间内完成过帐到相应库位。但过帐时必须注意库位以及数量。《IQC质检单》不需打印出来,而《原材料退货单》则必须
6、即时打印给到相应仓管员作相应追踪处理。-------以下需删除----如有来料不良的。及时制出《原材料退货单》交给相应仓管员。仓管员接到《原材料退货单》必须在1小时内给到采购签名确认。采购签名确认后仓库文员及时过帐。仓库负责实物和《原材料退货单》保管。采购负责供应商追踪。待供应商签名取走实物后。如需补料,供应商必须按照《原材料退货单》明细补料。明细指的是:订单号,物料编码,退货数量。《原材料退货单》:此单据将由仓库建立,此单据主要针对供应商来料不良所建立。建立此单据必须依照《收货送检入库单》和《生产退料单》明细所建立。明细包括:(
7、供应商代码,采购订单号,物料编码,库位,数量,是否补料)。此单据建立打印出来后,应及时交给相应仓管员,仓管员给到相关部门签名确认。(PMC确认是否补料,采购确认后通知供应商)。此单据经PMC与采购签名认可后,最后由仓库文员在建单之后8小时工作时间内完成过帐。关于实物处理将按照仓库三级文件中《原材料退货规定》执行。《生产领料单》:此单据属PMC根据排产计划所建立。建立此单据首先必须进行ERP系统库存、实物、车间在途料等相关查询。单据必须经PMC经理(或其授权人)签名方可生效领料。在当天排产计划产生即时,生产物料员接收PMC打出单据予
8、仓库领料。当天的单据应当天到仓库领料(提前打单备料等情况除外)。逾期仓库将有权拒绝发料和受理。最后由仓库文员追踪在建单之后8小时工作时间内完成过帐。《计划外领料单》:此单据属无订单/无BOM用量之物料领料单。例如:研发打样,工程实验,办公文具,包材
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