【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)

【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)

ID:39802635

大小:46.50 KB

页数:22页

时间:2019-07-11

【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)_第1页
【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)_第2页
【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)_第3页
【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)_第4页
【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)_第5页
资源描述:

《【AAA】ISO9001:2015内部审核资料(物业公司)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、【MeiWei_81重点借鉴文档】南京宝阳物业有限公司内部审核资料内部审核通知各部门、车间:为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足ISO9001标准的要求,经总经理批准,公司决定于2017年8月15~16日进行内部审核,2017年8月15日上午8:30在会议室召开内审首次会议,全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进,确保体系符合标准要求。各部门在接到通知后,抓紧时间,做好相关准备工作,确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。办公室:吕兰

2、英2017.8.4会议签到表时间:2017.8.15会议名称:内部审核首次会议地点:办公室序号部门签到备注1总经理吴宝发2管代吴宝发3行政部吕兰英4保洁部吕兰英5市场部周召林67【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】8会议签到表时间:2017.8.16会议名称:内部审核末次会议地点:办公室序号部门签到备注1总经理吴宝发2管代吴宝发3行政部吕兰英4保洁部吕兰英5市场部周召林678会议记录【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】编号:TCS-QB

3、9.2-03时间:2017.8.15会议名称:内部审核首次会议地点:行政部记录人:吕兰英会议内容:总经理:公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求,经过贯标培训,建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有8个多月了,但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求,为做好改进,公司计划8月15~16日用两天的时间进行内部审核,各部门一定要配合好,使之顺利完成。审核组长:公司按照质量管理体系要求,经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员

4、手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核本次内审按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。内审时,各部门要积极提供相关文件,内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种,严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后,内审员将会开具不合格项,部门负责人要进行确认,并及时整改。会议记录

5、编号:TCS-QB9.2-03时间:2017.8.16【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】地点:行政部会议名称:内部审核末次会议记录人:吕兰英会议内容:审核组长:本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下,顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。通过我们内审小组的人员开展的内审情况看,公司经过几个月的努力,通过贯标培训、实际运行,建立的质量管理体系是完善的,符合标准要求的,公司建立的质量管理体系运行的比较好,使得产品质量有了一定的提高。公司的质量管理体

6、系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处,本次内审共发现不合格项2项,都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改,采取相关的措施,确保整改到位。总经理:本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下,得到顺利完成,本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性,对内审发现的不合格项,各部门要积极整改,按时完成,今后严格按照质量管理标准要求,更好的做好质量工作。年度审核计划编号:TCS-QB9.2-01【MeiWei_81重点借

7、鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门:行政部、保洁部、市场部审核内容:质量体系管理整体运行的所有依据审核依据:■GB/T19001-2016标准■公司质量管理体系文件■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求审核方法:■集中全面审核;□局部部门审核□区域性系统审核;□其他形式审核。审核时间:2017年8月15~16日编审:吕兰英2017.08.04批准:吴宝发日期:2017.08.04审核实施计划编号:JL-9.2

8、-02【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。审核范围:质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。审核依据:■GB/T19001-2015■适用的法律法规■公司质量手册及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆被审核部门:行政部、保洁部、市场部审核时间:2017年8月15~16日审核组长:吴宝发A小组成员:吕兰英B现场审核对被审核方人员要求:1.首、末次会议:公

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。