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时间:2019-07-09
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1、审计学原理财务审计目录第一章财务审计总论第二章财务审计程序与方法第三章销售与收款循环审计第四章采购与付款循环审计第五章生产与存货循环审计第六章薪酬业务循环审计第七章筹资与投资循环审计第八章货币资金审计第九章财务报告审计返回第一章财务审计总论一、财务审计的涵义、特征及作用二、财务审计的目标与内容返回第一节财务审计的涵义、特征及作用1、财务审计的涵义2、社会经济特征对企业财务审计的影响3、财务审计的基本特征4、财务审计的作用返回第二节财务审计的目标与内容1、财务审计目标2、财务审计的内容返回第二章财务审计程序与方法
2、1、财务审计程序2、财务审计方法返回第一节财务审计程序1、财务审计程序的涵义及作用2、国家审计程序3、社会审计程序4、内部审计程序返回第二节财务审计方法1、财务审计方法的历史发展2、财务审计的一般顺序审查方法3、财务审计的一般范围审查方法4、财务审计的实质性审计方法返回第三章销售与收款循环审计一、销售与收款业务循环的性质二、销售与收款业务循环内部控制测评和审计目标三、营业收入审计四、应收款项和其他相关账户审计返回思考题就销售收入而言,常见的错误有哪些?常见的舞弊有哪些?就应收账款而言,常见的错误有哪些?常见的舞
3、弊有哪些?将销售与收款作为一个业务循环进行审计,有何优点?返回第一节销售与收款业务循环的性质1、销售与收款业务循环综述2、销售与收款业务循环中的主要文件3、销售与收款业务循环中的内部控制返回销售与收款业务循环综述想一想处理客户订单批准赊销发出货物销售折让与销售退回的审批坏账的核销的审批涉及哪些事项?要注意哪些问题?强调以下问题!!返回销售与收款业务循环中的主要文件想一想涉及哪些文件?返回销售与收款业务循环中的内部控制提示:重点与难点内容想一想什么是内部控制?作用有哪些?在销售与收款业务循环中常见的问题有哪些?应
4、采取什么措施防范?返回销售与收款业务循环中的内部控制1、建立明确的职责分工2、信息传递程序控制3、实物控制4、定期寄出对账单不相容职务实行分离通过有关凭单实施控制涉及的内容?控制的措施?作用是什么?谁做这项工作?返回第二节销售与收款业务循环内部控制测评和审计目标1、销售与收款业务循环内部控制测评2、销售与收款业务循环审计目标返回销售与收款业务循环内部控制测评测评的目的测评的程序评价内部控制的健全性、有效性为实质性测试服务重点把握返回测评的程序了解并描述该循环的内部控制检查不相容职责的划分测试制度执行情况审查销
5、售合同观察对账单是否按期寄出审查有关凭证上内部核查的标记抽查账龄分析表审查销售折扣与收款的合理性审核坏账损失的账簿记录及相应的手续评价该循环内部控制返回销售与收款业务循环审计目标一、营业收入审计目标证实营业收入的真实性证实营业收入计价与分类正确性证实营业收入的完整性二、应收款项的审计目标证实应收款项的真实性证实应收款项计价与分类的正确性证实销售退回、折让与折扣的合法性证实应收款项记录截止期的正确性确认坏账损失的真实性证实应收款项过账和汇总的正确性返回第三节营业收入的审计本节属于本章的重点内容掌握营业收入审计的程
6、序及方法返回第三节营业收入的审计运用分析性复核方法及监盘方法检查营业收入完整性验证营业收入入账正确性核查营业收入真实性和账务处理正确性审查销售退回、折让及折扣分析性复核的方法有哪些?返回如何看待监盘的方法?如何核查营业收入的真实性?重点审查特殊的销售业务的账务处理重点审查是否真实?是否存在违法行为?相关的工作是否到位?第四节应收款项和其他相关账户审计应收款项具体包括哪些账户?其他相关的账户有哪些?应收账款账户常见的问题有哪些?返回想一想应收账款的审查取得应收账款明细表运用分析性复核方法加以分析函证应收账款分析询
7、证函及应收账款余额取得或编制应收账款账龄分析表,确定应收账款的可实现价值审查坏账准备的提取与使用审查应收账款账务处理的正确性审查应收账款在会计报表上披露的正确性返回应收票据的审查取得应收票据明细表监盘库存商业汇票函证应收票据对应收票据发生和收回的审查对票据贴现的审查分析评价应收票据可兑现程度应收票据在会计报表中披露正确性的审查返回应交税费的审查取得或编制应交税费明细表纳税范围、计税依据的审查增值税的审查消费税的审查营业税的审查返回企业应该交纳哪些税?应交税费的审查城市维护建设税的审查其他应交款的审查营业税金及附
8、加的审查返回其他相关账户的审查预收款项的审查营业成本的审查销售费用的审查其他业务收支的审查返回第四章采购与付款循环审计采购与付款循环的性质采购与付款业务循环内部控制测评和审计目标应付款项审计固定资产审计返回第一节采购与付款循环的性质采购与付款业务循环综述采购与付款业务循环中的主要文件采购与付款业务循环中的内部控制返回采购与付款业务循环综述想一想涉及哪些事项?要注意哪些问题?总结如下!!
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