XX公司审计报告

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1、审计报告内审字[2012]第3000号XX有限公司:我们接受委托,于2012年月日至月日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年月日至2010年月日的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。XX有限公司的责任是根据企业会计准则、《企业会计制度》的规定进行现金收支的会计核算,提供真实、合法、完整的审计资料;我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司提供的在上述期间发生的现金收入和支出的真实性、合法性及完整性进行审计。我们按照《中国注册会计师审计准则》的要求进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审

2、计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计中得到了被审计单位的支持和配合,工作进展顺利,完成了预定的审计任务。现将审计情况报告如下:一、被审计单位基本情况XX有限公司成立于1996年8月日,企业法人营业执照注册号为3701,公司住所:区经二路号,法定代表人姓名:XX,注册资本:叁佰万元整,公司经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:管理服务,家政服务,清洁服务,绿化养护服务,安全保卫,停车场管理,社会经济咨询,建筑装饰装修(凭资质证)。(未取得专项许可项目除外)二、审计总体情况该公司2011年1月7日至2011年4月22日现金收入

3、合计1349592.96元,支出合计1174435.58元,余额175157.38元。经审计核实,调增元,调整后余额元。三、审计调整说明如下1、1月调整项目(1)1月3日1#凭证收项目物业费1573.20元,实收现金1573.20元,不属于审计期间的现金收入,应调减现金1573.20元。-4-(2)1月31日51#凭证付项目2010年12月工资23152.89元,实付现金21321.38元,未发工资1831.51元,其中:胡传金1013.20元,李花240.03,韩世水498.28,王振秀介绍费60.00元(1月31日47#凭证支付),崔朝芬补差20.00元(2月10日21#

4、付款)。应调增现金1831.51元。(3)1月31日53#凭证付项目2010年12月工资28454.69元,实付现金27561.25元,未发离职工资893.44元,其中:马刚453.39,李庶华440.05元,领款未签字。应调增现金893.44元。(4)1月28日95#凭证付职工餐费1509.60元,实付现金1509.20元,多记0.40元,应调增现金0.40元。1月份调整金额-1573.20+1831.51+893.44+0.40=1152.15(元)2、2月调整项目(1)2月23日14#凭证提现金105700.00元,存张经理光大银行卡27000.00元、建行卡48700

5、.00元未作凭证,应调减现金75700.00元。(2)2月23日15#凭证提现金30000.00元,存经理齐鲁银行卡20000.00元未作凭证,应调减现金20000.00元。(3)2月10日21#凭证发综合工资33179.20元,其中项目6020.00元,管理人员工资27159.20元,无工资表,与1月31日45#凭证支付项目2010年12月工资6656.44元,重复多做1369.77元,其中赵志平12月工资1369.77元;与1月31日46#凭证支付办公室2010年11-12月工资16412.00元,重复多做13260.37元。其中:尹雪11月工资1306.34,赵志平11

6、月工资1569.71,吕军11-12月工资2384.32元,张莉11-12月工资8000.00元。重复多做合计14630.14元。应调增现金14630.14元。(4)2月41#凭证支付办公室1月工资10706.30元,实发人员工资6495.33元,多记4210.75元,其中:张莉4000.00元,梅会霞210.75元。应调增现金4210.75元。(5)2月28日42#凭证支付工资80342.86元,实发人员工资77192.91元,多记3149.95元,其中:错记258.31元,辞职工资未发2891.64(未打钩部分),其中:翟庆霞500.03(6月16日42#发放),班香红7

7、50.00(已发),刘佩兰383.30(已发),王长红1025.00元,刘宗芝233.31元。应调增现金3149.95元。2月份调整金额14630.14-75700.00-20000.00+4210.75+3149.95=-73709.16元-4-3、3月调整项目(1)3月28日47#凭证发放项目2月工资5866.30元,实发工资5104.83元,多做761.50元(王文洪工资未发,4月27日69#凭证发放),调增现金761.50元。(2)3月28日48#凭证发放二院项目工资30297.98元,实发二院

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