自评检查表(表格)_销售循环_WWI

自评检查表(表格)_销售循环_WWI

ID:38768550

大小:109.50 KB

页数:5页

时间:2019-06-19

自评检查表(表格)_销售循环_WWI_第1页
自评检查表(表格)_销售循环_WWI_第2页
自评检查表(表格)_销售循环_WWI_第3页
自评检查表(表格)_销售循环_WWI_第4页
自评检查表(表格)_销售循环_WWI_第5页
资源描述:

《自评检查表(表格)_销售循环_WWI》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、日照富凯万得富家具有限公司作业层级内部控制检查表(期间:自2010.04.01至2010.12.31)循环名称:销售及收款循环作业目的:检查报价作业是否适当稽核细则自检单位作业程序及稽核重点自行检查情形备注(若勾选「异常」、「不适用」或有其它原因,请填写)工作底稿编码作业编号作业项目正常异常不适用WWI-SA-001报价作业业务部门[报价要求通知单]是否经适当核准业务部门[成本分析单]是否正确业务部门[成本分析单]是否经适当核准业务部门[报价单]是否与经核准的[成本分析单]一致业务部门[报价单]是否经适当核准业务部门[报价要求通知单]、[成本分析单]、[报价单]是否完整归档自行检查之单位主管

2、:(业务部门)自行检查人员:(业务部门)评等方式说明:就检查表之项目依实际执行情形回答「正常」、「异常」或「不适用」以作为对上年度依内部控制制度作业之自行查核结果:1、自行检查情形回答为「正常」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」可行,且确实有效依制度「执行」。2、自行检查情形回答为「异常」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」可行,但未依照制度「执行」,应填写改善/建议表。3、自行检查情形回答为「不适用」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」不符合现状,但未依照制度不可行之原因,并填写改善/建议表。前项自行检查应作成工作底稿并同相关数据,送交稽核单位。-5-日照富凯万得

3、富家具有限公司作业层级内部控制检查表(期间:自2010.04.01至2010.12.31)循环名称:销售及收款循环作业目的:检查订单作业是否适当稽核细则自检单位作业程序及稽核重点自行检查情形备注(若勾选「异常」、「不适用」或有其它原因,请填写)工作底稿编码作业编号作业项目正常异常不适用WWI-SA-002订单作业业务部门新产品之订单单价是否与经核准之报价单一致业务部门[客户要求通知单]是否经核准业务部门是否组织订单评审业务部门[(预计)生产通知单]是否依据经确认的[客户要求通知单]下发业务部门[(预计)生产通知单]是否依适当核准业务部门客户订单归档是否完整自行检查之单位主管:(业务部门)自行

4、检查人员:(业务部门)评等方式说明:就检查表之项目依实际执行情形回答「正常」、「异常」或「不适用」以作为对上年度依内部控制制度作业之自行查核结果:1、自行检查情形回答为「正常」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」可行,且确实有效依制度「执行」。2、自行检查情形回答为「异常」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」可行,但未依照制度「执行」,应填写改善/建议表。3、自行检查情形回答为「不适用」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」不符合现状,但未依照制度不可行之原因,并填写改善/建议表。前项自行检查应作成工作底稿并同相关数据,送交稽核单位。-5-日照富凯万得富家具有限公司作业

5、层级内部控制检查表(期间:自2010.04.01至2010.12.31)循环名称:销售及收款循环作业目的:检查交货作业是否适当稽核细则自检单位作业程序及稽核重点自行检查情形备注(若勾选「异常」、「不适用」或有其它原因,请填写)工作底稿编码作业编号作业项目正常异常不适用WWI-SA-003交货作业船务单位出货发票、箱单是否与客户订单、成品销货单一致船务单位是否编制周出货计划和日出货计划,通知相关部门品管部门是否对出货产品进行检验,编制成品出货检验报告船务单位出货前,是否获得客户/第三方验货报告(如有必要)船务单位是否依据相关资料正确报关([报关单])业务部门如有延误客户交期的,是否有相应的品质

6、交期异常报告书自行检查之单位主管:(品管部门)(业务部门)自行检查人员:(品管部门)(业务部门)评等方式说明:就检查表之项目依实际执行情形回答「正常」、「异常」或「不适用」以作为对上年度依内部控制制度作业之自行查核结果:1、自行检查情形回答为「正常」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」可行,且确实有效依制度「执行」。2、自行检查情形回答为「异常」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」可行,但未依照制度「执行」,应填写改善/建议表。3、自行检查情形回答为「不适用」:表示公司内部控制制度之相关控制点之「设计」不符合现状,但未依照制度不可行之原因,并填写改善/建议表。前项自行检查应作

7、成工作底稿并同相关数据,送交稽核单位。-5-日照富凯万得富家具有限公司作业层级内部控制检查表(期间:自2010.04.01至2010.12.31)循环名称:销售及收款循环作业目的:检查应收账款作业和收款作业是否适当稽核细则自检单位作业程序及稽核重点自行检查情形备注(若勾选「异常」、「不适用」或有其它原因,请填写)工作底稿编码作业编号作业项目正常异常不适用WWI-SA-004应收账款作业和收款作业财务部门出口业

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。