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1、(四)资产负债表列报实例【例20-1】华丰公司2007年12月31日的资产负债表(年初余额略)及2008年12月31日的科目余额表分别见表20-1和表20-2。表20-1资产负债表会企01表编制单位:华丰公司2007年12月31日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金1406300短期借款300000交易性金融资产15000交易性金融负债-应收票据246000应付票据200000应收账款299100应付账款953800预付款项100000预收款项-应收利息-应付职工薪酬110000应收股利-应交税费36600其他应收款
2、5000应付利息1000存货2580000应付股利-一年内到期的非流动资产其他应付款50000其他流动资产100000一年内到期的非流动负债1000000流动资产合计4751400其他流动负债-非流动资产:-流动负债合计2651400可供出售金融资产-非流动负债:-持有至到期投资-长期借款600000长期应收款-应付债券-长期股权投资250000长期应付款-投资性房地产-专项应付款-固定资产1100000预计负债-在建工程1500000递延所得税负债-工程物资-其他非流动负债-固定资产清理-非流动负债合计600000生产性生物资产-负债合计3251400油气资产-所有者权益(或股东
3、权益):-无形资产600000实收资本(或股本)5000000开发支出-资本公积-商誉-减:库存股-长期待摊费用-盈余公积100000递延所得税资产-未分配利润50000其他非流动资产200000所有者权益(或股东权益)合计5150000非流动资产合计3650000-资产总计8401400负债和所有者权益(或股东权益)总计8401400表20-2科目余额表2008年12月31日单位:元科目名称借方余额科目名称贷方余额库存现金2000短期借款50000银行存款810959应付票据100000其他货币资金7300应付账款953800交易性金融资产其他应付款50000应收票据66000应
4、付职工薪酬180000应收账款600000应交税费206634坏账准备--1800应付利息预付账款100000应付股利48045其他应收款5000一年内到期的非流动负债材料采购275000长期借款1160000原材料45000股本5000000周转材料38050盈余公积124022.50库存商品2122400利润分配(未分配利润)218157.50材料成本差异4250 其他流动资产90000 长期股权投资250000 固定资产2401000 累计折旧--170000 固定资产减值准备--30000 工程物资150000 在建工程578000 无形资产600000
5、累计摊销--60000 递延所得税资产7500 其他非流动资产200000 合计8090659合计8090659说明:该公司:“坏账准备”仅就应收账款计提坏账准备;未提供“减值准备”账户余额的不考虑减值准备;“应收账款”“预付账款”所属明细账户均为借方余额;“应付账款”所属明细账户均为贷方余额;“预收账款”账户无余额。根据上述资料,编制东岳公司2008年12月31日的资产负债表,见表20-3。表20-3资产负债表会企01表编制单位:华丰公司2008年12月31日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金8202591
6、406300短期借款50000300000交易性金融资产015000交易性金融负债-应收票据66000246000应付票据100000200000应收账款598200299100应付账款953800953800预付款项100000100000预收款项--应收利息00-应付职工薪酬180000110000应收股利00-应交税费20663436600其他应收款50005000应付利息01000存货24847002580000应付股利480450-一年内到期的非流动资产其他应付款5000050000其他流动资产90000100000一年内到期的非流动负债01000000流动资产合计416
7、41594751400其他流动负债-非流动资产:-流动负债合计15884792651400可供出售金融资产-非流动负债:-持有至到期投资-长期借款1160000600000长期应收款-应付债券-长期股权投资250000250000长期应付款-投资性房地产-专项应付款-固定资产22010001100000预计负债-在建工程5780001500000递延所得税负债-工程物资150000-其他非流动负债-固定资产清理-非流动负债合计1160000600000生产性生物资产-
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