内部质量体系审核记录

内部质量体系审核记录

ID:38595085

大小:207.50 KB

页数:39页

时间:2019-06-15

内部质量体系审核记录_第1页
内部质量体系审核记录_第2页
内部质量体系审核记录_第3页
内部质量体系审核记录_第4页
内部质量体系审核记录_第5页
资源描述:

《内部质量体系审核记录》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第1页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定4.11.组织是否建立了文件化的质量管理体系?1)QMS过程的识别及其在组织中的应用(1。2删减);2)过程顺序和相互作用;3)过程有效性运作和控制所需的准则和方法;4)支持过程运作和监视,必要的资源和信息;5)测量、监视和分析过程;6)措施—持续改进—过程及其策划结果。2.外包过程—控制—识别?注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门

2、总经理、管理者代表共页,第2页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.15.21最高管理者建立实施QMS持续改进证据:1)向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2)制定质量方针(签字承诺、涵义)3)确保质量目标的制定(行业水平)4)进行管理评审(主持)5)确保资源获得(必要资源,如何确保?)公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?与产品要求和法律法规要求有关部门的责任?最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管

3、理者代表共页,第3页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.35.4.15.4.2质量方针是否与公司的宗旨相适应?质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺?方针为制定和评审质量目标提供框架?质量方针是否已传达到各级人员?最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性?质量目标是否与质量方针保持一致?在各相关职能和层次上建立质量目标?质量目标包括满足产品要求所需的内容?质量目标是否可测量?最高管理者如何确保对QMS进行策划,以满足质量目标及条款4。1的要求?最高管理者如何确保在对QMS的更改进行

4、策划和实施时,保持QMS的完整性?质量策划是否形成文件?保存在何处注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第4页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.5.15.5.25.5.2查职责分配书或岗位责任制:部门和人员的职责和权限明确规定?职能部门之间相互关系是否明确规定?管代是否由最高管理者指定?查任命书?管代职责和权限是否明确包括以下内容:建立、实施和保持QMS所需的过程;向最高管理者报告业绩和改进需求;提高组织对顾客要求的意识。向

5、管理者代表提问,看其是否了解并履行其职责和权限?是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?各部门人员是否了解沟通渠道和方式?能否保证各部门和层次之间的信息交流?注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第5页标准ISO过程现场审核清单审核记录判定编号5.5.35.6.15.6.2管理评审是否由最高管理者主持?管理评审是否按计划的时间间隔进行?QMS适宜性、充分性和有效性进行评审?管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标

6、?管理评审记录保存在何处?管理评审输入是否包括以下信息:A.审核结果—内审(QMS、EMS)、外审、产品等;B.顾客反馈—抱怨、建议等;C.过程业绩和产品符合性;D.预防和纠正措施;E.以往管理评审的跟踪措施;F.可能影响QMS策划的变更;G.改进建议。注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第6页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.6.36.18.1管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施:A.QMS及其过程有效性的改进;B

7、.与顾客要求有关的产品改进;资源需求。是否已确定了资源的需要?在实施、保持QMS并持续改进其有效性,使顾客满足中,是否提供了所需的资源?监视、测量、分析和改进过程?策划结果是否形成文件?实施否?(产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性)2.是否已明确规定适当的方法?是否已确定统计技术的采用?统计技术和方法的应用是否适当?注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页,第7页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.2.17.2.21是否已确定:

8、A.顾客规定要求—产品要求—交付及交付后活动;B.非顾客规定—规定或预期用途所必需的要求;C.与产品有关的法律法规要求;D.组织确定的附加要求。抽查三份合同及其合同评审记录和措施记录:合同签订前评审——规定产品要求——已解决不一致——评审类型和方式是否符合规定?如有口头订单(电话、E—mail),是否有记录和确认?抽查三份注:符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页,第8页标准

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。