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时间:2019-06-11
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1、东风渝安车辆有限公司质量体系程序文件发行版次:B修改码:0采购产品验证控制程序编码:QP11页码:3/31.目的本程序规定了采购产品的监视和测量的职责和要求,对采购产品进行控制,确保采购产品合格,能满足生产需要。2.适用范围本程序适用于公司生产用原材料、辅助材料、协配件的采购控制。3.术语和定义本程序引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语。4.职责4.1配套部负责生产用原材料、辅助材料、配套件的采购供应。4.2外协部负责生产用外协件的采购供应;4.2研发中心负责提供采购产品的技术要求和资料(采购文件中需注明关键件和材料),包
2、括产品图样、执行标准、零部件清单等。4.3配套部根据生产作业计划﹑整车零部件明细表制定原﹑辅材料采购计划。外协部负责编制外协件的采购计划。4.4技术部负责制定外购件、外协件、成品产品检验和试验规程及验收标准,质检部负责对采购的原材料、协配件检验和试验,品检部负责成品的检验和试验,辅助材料由使用车间检验员检验。4.5物管部负责采购产品的数量验收和保管。5.工作程序5.1产品的采购由配套部和外协部按QP10《采购控制程序》执行。5.2采购产品的验收根据采购产品的具体情况,采购产品的验收分为两种方式。5.2.1验证5.2.1.1采购产品的验证方式:a)确认供应商出厂检验报告、
3、定期型式试验报告、合格质量证明文件、供货状态。对于已实施货源处验证的产品,需要验证质量合格证书、检验外观质量(特别是判断运输中有无损伤),对涉及重要质量特性的产品,应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求;b)对于不涉及质量特性的标准件,应验证其互换性,对于有失效期的产品(如橡胶塑料件和某些化工产品),应验证其有效期是否符合要求。5.2.2检验5.2.2.1物管部仓管员接收物料后,应出具“配件代存单”通知质检部检验员。5.2.2.2东风渝安车辆有限公司质量体系程序文件发行版次:B修改码:0采购产品验证控制程序编码:QP11页码:3/3质检部检验员根据《微车零部件入厂检验技
4、术要求》对采购产品进行检验,并填写“检验记录”。5.2.2.3检验员/试验员对供方提供检验报告/记录/合格质量证明/进行验证。5.2.2.4检验员/试验员根据5.2.2.2和5.2.2.3的检验/验证结果填写“进料检验报告”反馈给相关部门。5.2.2.5检验合格的采购产品转入合格区,仓库保管员在标识卡上注明合格状态标识,仓库保管员办理入库手续。在所要求的进货检验完成前或必要的报告收到前,不放行产品或转序使用。5.2.2.6外协件的检验按照图纸上有关的技术要求进行检验。5.2.2.7检验不合格的采购产品,具体执行QP21《不合格品控制程序》。5.2.2.8对供方送的样件,
5、按《样件管理办法》和QP10《采购控制程序》执行。5.3对于涉及安全、法规等重要质量特性的产品,应按检验文件规定进行检验。5.4关键件和材料的定期确认检验执行《产品确认检验规定》。5.5质检部检验员根据技术标准、技术合同、检验文件规定的检验项目、检验方法、判定依据和抽样方法进行验收,并填写检验记录。5.6紧急放行对因检验会导致生产停顿影响交货时,对业绩良好的合格供方的产品,由配套部和外协部填写“紧急放行单”经质检部部长审核,主管领导批准,可在检验结果未出来之前,暂时紧急放行。对紧急放行产品作好标识,并作记录便于追溯。一旦检验结果表明不符合要求,应立即将该批不合格品追回。
6、5.7不合格的处理5.7.1采购材料和零件不合格的处理按QP21《不合格品控制程序》实施。5.7.2当供方提供的产品连续出现不合格时,配套部可暂停执行供货合同并要求供方限期整改,按QP22《纠正预防措施控制程序》执行。经重新评价合格后方可重新供货。5.8索赔5.8.1出现质量问题,质检部按“质量保证协议”拟制“零部件质量缺陷扣款通知书”主管副总审批后,通知供应商,与其沟通,供方确认回执的单据交财务部。5.8.2财务部按赔偿金额冲抵货款。5.8.3质检部每月对进货检验进行统计,并形成进料月报表。5.8.4配套部定期对供方进行评审,具体执行QP10《采购控制程序》6.相关文
7、件6.1QP10《采购控制程序》6.2QP21《不合格品控制程序》东风渝安车辆有限公司质量体系程序文件发行版次:B修改码:0采购产品验证控制程序编码:QP11页码:3/36.3《进货检验规定》6.4《微车零部件入厂检验技术要求》6.5《标准样件管理办法》6.6《样件及样件对接试装管理办法》6.7《产品确认检验规定》7.质量记录记录名称记录编号保存期限7.1()类零部件入厂验收月报表QR-ZJ-306-01三年7.2零部件入厂验收记录QR-ZJ-306-02三年7.3月零部件入厂验收统计表QR-ZJ-306-03三年7.4紧急放行单QR-Z
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