上市公司内部控制问题研究-从召回门看丰田公司内部控制缺陷

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1、0南京理工大学紫金学院毕业论文作者:谢莉学号:080703350系:经济管理系专业:会计题目:上市公司内部控制问题研究——从召回门看丰田公司内部控制缺陷指导者:郝文高级会计师评阅者:2012年4月0毕业论文中文摘要全球经济一体化以来,上市企业生产质量缺失案、财务舞弊案的频繁发生为资本市场的经济带来了严重的损失,造成此类现象的原因主要是由于上市企业的内部控制存在一定的缺陷。在我国,受到丰田“召回门”的反思,让我们更加意识到内部控制的重要性。本次论文将会主要研究我国上市企业内部控制。全文包括五个部分。首先,分析了论文的研究背景以及国内外关于内部控制的发展现状,理清文章脉络,从而进一步开

2、展研究;第二,对于内部控制的相关概念进行了描述,简单的介绍了内部控制的定义以及影响因素等;其次,研究了上市企业内部控制体系以及通过实证分析引出了我国上市公司内部控制存在的缺陷以及针对这些缺陷提出的针对性防范意见;最后,是对本次论文的总结性描述。正视我国上市企业内部控制的缺失,建立完善的内部控制体系,促进企业的健康平稳发展已经成为我国上市企业亟待解决的问题,因此本次论文的撰写具有主要的研究意义。关键词上市企业内部控制缺陷建议0本科毕业论文第13页共18页毕业论文外文摘要TitleThelistedcompanyinternalcontrolstudy--WatchToyotareca

3、llsdoor-fromtheinternalcontroldefectsAbstractSincetheglobaleconomicintegration,thelistedenterpriseproductionqualitymissingcase,financialeventforthefrequentoccurrenceofcapitalmarketeconomyhasbroughttheseverelosses,causingthecauseofthiskindofphenomenonismainlyduetothelistedcompaniesinternalcontr

4、olhavesomeshortcomings.Inourcountry,byToyota"recalldoor"reflection,makeusmoreawareoftheimportanceofinternalcontrol.Thispaperwillresearchinourpublicenterpriseinternalcontrol.Thepaperincludesfiveparts.Firstofall,thepaperanalyzestheresearchbackground,andabouttheinternalcontrolofthedomesticandfore

5、igndevelopmentpresentsituation,theclearcontext,thusfurtherresearch;Second,forinternalcontrolrelatedconceptsaredescribed,andthesimpleintroducedthedefinitionofinternalcontrolandinfluencingfactors,etc;Second,theenterpriseinternalcontrolsystemandlistedbyempiricalanalysisofthelistedcompaniesinChina

6、ledtotheinternalcontrolofdefectsandputforwardagainstthedefectsofthetargetedpreventionopinion;Finally,thispaperistodescribethesummary.FaceuptoChina'slistedenterpriseinternalcontrolloss,establishandimprovetheinternalcontrolsystem,andpromotethehealthydevelopmentoftheenterprisehasbecomestableinour

7、publicenterpriseproblemtobesolved,sothispaperwritinghasthemainresearchsignificance.KeywordsListedenterpriseinternalcontroldefectsSuggestionsⅡ本科毕业论文第13页共18页目次1绪论11.1研究背景与意义11.2国内外研究现状21.2.1国外研究现状21.2.2国内研究现状22内部控制理论概述32.1内部控制的定义32.2内部控制的

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