用友T3-用友通标准版年结流程2012年

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1、T3-用友通标准版年结流程1年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转总账结转供销链:指业务通+核算二、年结前准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。(5)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊(6)、总账模

2、块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账2、年结前,请备份数据!!!Admin身份登录1二、年结前的准备2345三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账操作:年度账建立确认是1三、年结具体操作过程(1)—建立年度账32操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(1)—建立年度账三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作:账套主管重新以新年度登录系统管理新年度结转固定资产操作:年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束三、年结具体操作过程(3)—结转数据123456

3、7结转工资操作:年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结三、年结具体操作过程(3)—结转数据123457896结转总账结转步骤完成后,会弹出结转报告。确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转操作:年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告三、年结具体操作过程(3)—结转数据1231.选择按‘余额方式’:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’:系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据

4、按明细结转至下年4四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:总账工资固定资产四、年结后的对账—总账操作:总账设置期初余额试算,进行试算平衡的检查试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账—总账四、年结后的对账—工资和固定资产工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致五、年结常见问题(一)1、问

5、:工资模块为何12月份不能月结?答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?答:批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗五、年结常见问题(二)5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行6、问:对总账进行年结

6、的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符五、年结常见问题(三)8、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年度账重新做账9、问:成功建立年度账是否可以立即调

7、整基础档案的内容?答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误

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