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时间:2019-04-29
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1、百色市百东新区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分:百色市百东新区管理委员会2019
2、年部门预算情况说明第四部分:名词解释-9-第一部分:百色市百东新区管理委员会概况一、主要职能百东新区管理委员会主要工作职责是:贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出新区产业发展的政策措施;组织编制新区经济社会发展总体规划;组织、协调新区城市建设规划和土地开发;搭建投融资建设平台,指导新区资本运作和开展投融资工作,并监督、管理新区政府性投资公司的运营。二、机构设置情况百东新区管理委员会下设7个职能局(办),分别为办公室、财政局、国土规划局、建设环保局、经济发展和投资促进局、征地征收办公室和政务
3、服务中心。第二部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表-9-十二、上级专项转移支付情况表上述报表详见附件。第三部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明(一)收入预算说明2019年财政拨款收
4、入预算1299.59万元,同比减少594.15万元,下降45.7%。其中:一般公共预算拨款1299.59万元,同比减少594.15万元,下降31.3%,原因为减少了百东新区道路保洁专项经费。(二)支出预算说明2019年财政拨款支出预算1299.59万元,其中基本支出预算713.11万元,占支出总预算54.9%,同比增加87.72万元,增长14%;项目支出预算586.48万元,占支出总预算45.1%,同比减少681.87万元,降低53.8%。(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(2)一般公共服务支出1124.14万元,占支出总预
5、算86.5%,同比增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。(3)社会保障和就业支出80.86万元,同比增加16.64万元,增长26%。增加原因为新增人员。(4)医疗卫生与计划生育支出30.72万元,同比增加3.88,增长14.510%。增加原因为新增人员。4、住房保障支出63.87万元,与去年持平。-9-二、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出1124.14万元,占支出总预算86.5%,同比增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。按支出结构分类划分,基本支出预算53
6、7.66万元,项目支出预算586.48万元。按支出功能分类科目划分,共分为四类:一般公共服务支出1124.14万元,较去年增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。社会保障和就业支出80.86万元,较去年增加10.22万元,增长14.5%。增加原因为新增人员。卫生健康支出30.72万元。2018年无该项科目。住房保障支出63.87万元,较去年增加8.28万元,增长14.9%。增加原因为新增人员。三、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出713.11万元,较去年增加87.72万元,增长12.3
7、%。其中人员经费581.75万元,公用经费131.36万元。按经济分类科目划分,共分为两类:(一)工资福利支出581.75万元,较去年同期增加75.5万元,增长14.9%。其中:基本工资202.11万元,津贴补贴17.81万元,奖金16.84万元,绩效工资167.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费80.86万元,职工基本医疗保险缴费28.3-9-万元,其他社会保障缴费4.44万元,住房公积金63.87万元。(二)商品和服务支出131.36万元,较去年同期增加10.3万元,增长14.9%。其中办公费93.49万元,会议费5万元,公务接待
8、费1.01万元,福利费4.66万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他商品和服务支出23.6万元。四、部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
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