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时间:2019-03-30
《物业公司出差管理暂行办法(人资修订稿1130)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、员工出差管理办法北京博安物业服务有限公司员工出差管理办法(暂行)二○一○年十一月12员工出差管理办法目录第一章总则第二章出差审批、报销流程管理第三章出差补助管理第四章差旅费管理第五章出差考勤管理第六章驾驶车辆出差管理第七章罚则第八章附则12员工出差管理办法第一章总 则第一条为规范公司员工出差的管理工作,合理控制差旅费用,严格审批制度,结合公司的实际情况,制定本办法。第二条本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要,在外开展拓展及其他业务工作所涉及到的各项管理工作。第三条公司行政部、人力资源部和
2、财务部是公司员工出差管理的执行部门,具体负责员工出差的相关管理工作。第四条本办法的适用于博安物业体系内各级员工。第二章出差审批、报销流程管理第五条员工出差申请、借款、订票流程。12员工出差管理办法出差人员需按照上述程序提报《出差申请审批单》经各级领导审批同意后,填写《借款单》交行政部审核,经公司领导审批,出差人员持审批后的单据到财务部办理借款手续。公司总经理出差需报永泰地产集团经总经办审核,总经理审批后执行。第一条员工差旅费报销流程出差人员返回三日内,须将部门主管领导签字确认的报销票据交行政部,行
3、政部负责审核转签,转签完毕后交由出差人进行费用报销与核销借款。第一章出差补助管理第二条出差补助标准(一)根据出差地核定补助12员工出差管理办法标准,公司外地员工回京进行业务办理或拓展等相关工作,经所在公司行政部部知会集团总经办,可入住公司下属雅乐轩酒店,不受补助标准限制。一类地区:北京、上海、广州、深圳、大连、三亚。二类地区:一类地区以外的城市。出出差补助标准表单位:元/天.人项目职务住宿(元/天.人)餐补(元/天.人)话补交通一类地区二类地区星级一类地区二类地区各地区飞机火车轮船出差地内交通总经
4、理级(10级)500400412010030经济舱硬卧/动车一等座一等舱根据工作需要、实报实销。副总、总监级(8-9级)350300快捷连锁酒店806030经济舱硬卧/动车二等座二等舱经理、副经理、经助级(5-7级)300240快捷连锁酒店806020硬卧/动车二等座三等舱经助级以下员工(0-4级)240180快捷连锁酒店604510硬卧/动车二等座普通舱(一)公司总经理作为酒店派驻团队负责人,需出差办理酒店相关业务,涉及各项差旅费标准需单独请示集团领导批准后执行。(二)总部以外异地员工到公司实习
5、由公司提供住宿,往返交通可参照补助标准中交通标准执行,不享受其它补助标准。第一条出差补助计算方法12员工出差管理办法(一)出差当日12:00以前出发的按1天计,当日计入补助天数;12:00-19:00出发的按0.5天计;19:00以后出发的,不计入补助天数。(二)出差时间在一个月(含)以上的不再按照出差补助标准执行,相关补助标准参照《外派人员薪酬管理办法》的相关规定执行。第一条住宿费用管理出具宾馆住宿发票,按照标准报销,超出标准自负。如一人出差,住宿标准按壹人标准计算;同性别两人一地出差,原则上需
6、住在同一酒店,住宿费用按一人标准执行;不同性别两人一地出差,住宿费用分别按一人标准执行;如一同出差人员级别不同,因工作需要住在一处的,则按级别高的标准执行,超出标准自负;如公司安排住宿,不给予报销住宿费。第二条餐补费用管理餐补依据标准按天计算,给予补助以同类票据报销或与当月工资一并发放,超出补助标准的费用不予报销。除规定的补贴标准外,若因工作需要招待客人及与公司业务关系人员的(需注明宴请事由),费用按100元/人标准凭发票报销,并扣除相应补贴,特殊事项超出标准的需由总经理批准。12员工出差管理办法
7、第一条话补费用管理话补依据标准按天计算,给予补助以同类票据报销或与当月工资一并发放,超出补助标准部分的费用不予报销。第二条交通费用管理(一)出差往返交通费用依据标准,凭票报销,如因特殊原因,超越标准乘坐交通工具的需总经理审批。(二)出差地内出行应尽量利用当地的免费和公共交通资源,所报销的交通费用应为实际工作中发生的交通费用,报销时需附《交通费报销明细单》。处理非公事件所发生的交通费用不给予报销。(三)符合乘坐硬卧而乘坐硬座的,按硬座票价的50%补贴出差人员。(四)使用公司车辆出差的,原则上不再报销
8、交通费,特殊情况需经过公司总经理批示后,按批示内容执行。(五)行政部负责公司出差人员出行交通工具的订票,平时订票费标准以出差所在地订票费的标准为准,节假日期间订票费用最高限额为100元,特殊情况需经总经理审批。(六)享有车补(或交通费)的员工出差当月(含到总部实习员工)满7(含)个自然天不足十五个自然天,当月享受与级别相符合的车补(或交通费)50%;满15个自然天(不含)则取消的当月车补(或交通费)。第一章差旅费管理12员工出差管理办法第一条出差人员按照差旅费报销流程需在OA上发起
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