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时间:2019-03-20
《安徽医学高等专科学校预算管理办法修订》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、安徽医学高等专科学校预算管理办法(修订)第一章总则第一条为有效发挥预算的分配和监督职能,科学配置办学资源,保障学校教学和科研事业的发展,根据《中华人民共和国预算法》和《高等学校财务制度》的总体要求,结合《安徽省省级预算管理办法》(皖政办〔2012〕4号)、《安徽医专财务管理若干规定》及我校的实际情况,制订本办法。第二条校内各部门使用学校资金所涉及的预算工作均适用于本办法。第二章预算编制原则第三条预算编制坚持“量入为出、收支平衡、按时编制、积极报批”的原则予以编报。既保证教育教学和行政管理工作正常运转,同时要考虑
2、学校事业发展和建设的需要,以收定支,收支平衡。第四条根据学校年度工作计划并结合学校财力情况,本着统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则安排各项支出。在预算安排上,优先保证人员工资和正常运行等基本支出,后安排项目支出。第五条学校预算包括收入预算和支出预算。收入预算坚持积极稳妥原则,没有把握的收入不纳入收入预算;支出预算坚持注重效益、勤俭节约原则,没有可靠来源的支出不纳入支出预算,不得编制赤字预算。第三章预算的编制和审批第六条财务处负责学校预算编制和日常管理工作。第七条收入预算根据财政拨款、学费收入、住宿费收入和其他收
3、入的可行性和可靠性进行编制。6第八条人员经费支出以及对个人和家庭补助支出预算由财务处根据人事处及相关部门核定的标准予以安排。第九条日常运行经费预算按教学部门、教学和学生管理部门、科研管理部门以及教辅部门和党政机构实行定额管理。具体标准如下:(一)教学系部、教学管理及学生管理部门按照学费收入的一定比例安排运行经费。教学系部的运行经费根据各系部的人员数、承担的课时、学生数,依据办公和业务经费定额标准安排教学办公费、教学业务费、学生管理费;按学费收入的一定比例安排实习费、教学和实验设备支出;教学管理部门、学生管理部门
4、的运行经费按学费收入的一定比例和定额标准安排支出。(二)教、科研管理部门运行经费按课题经费额的一定比例予以安排。纵向课题按上年实际到位课题经费的4%从学校经费中安排,横向课题按当年实际到位课题经费的6%从课题经费中提取。主要用于办公费、水电费、交通费、小型维修(护)费、项目评议费、项目申报费、专家咨询费、调研费、培训费、差旅费、会议费、成果评审费、成果奖励费等。(三)教辅部门和党政机构(不含教务处和学生处)运行经费按部门编制数和定额标准安排。年人均3000—3600元,主要用于日常办公、差旅、会议、水电、交通、
5、小型维修(护)费等。(四)后勤服务经费按照后勤服务招标合同执行。第十条项目经费预算按上级批准拨付的专项经费以及学校根据事业发展需要和财力状况统筹安排。根据上级和学校有关文件,按学费收入的一定比例,结合年度学校及部门实际工作任务,分项目安排支出,专款专用。6第十一条对预算安排的各类资金全面实行国库集中支付制度。属于政府采购范围的支出,严格执行政府采购制度。第十二条创收经费(培训收入、校企合作收入、产学研收入、对外咨询服务收入等)按创收毛收入总额的20%-70%上缴学校,上缴后的剩余部分作为成本由系(部)、处(室)
6、自主用于教学、科研直接成本以及部门内部职工培训等活动经费(也可以用于职工个人奖励,奖励比例不超过毛收入总额的20%);代管经费,单独核算,单独列报。第十三条基本建设预算包括建筑安装工程投资预算、设备投资预算、待摊投资预算和其他投资预算。学校每个基本建设项目必须经校长办公会议批准立项,重大基建项目需经校党委会研究决定,落实经费后,方可开工建设,否则财务处应拒付该建设项目的各类款项。基本建设经费收支纳入学校预、决算总盘子,实行专项管理,统一财务报告。第十四条学校预算按年度学费收入的2%建立校长基金(预备费),用于当
7、年预算执行中不可预见的开支或特别项目支出。第十五条预算编制前,财务处根据当年度收支增减等因素指导各教学、职能等部门,编制完成本部门下年度预算收支计划;综合平衡后形成年度预算草案;向分管领导汇报;并根据党委会议对年度预算管理的意见和校长办公会议决议编制年度预算方案,上报主管部门和财政部门。第十六条学校预算实行“二上二下”的编审程序。“一上”:各部门根据学校教育事业发展计划的需要和下一年度工作任务,于每年5月30日6前提出下一年度经费初步需求预算,报财务处。财务处根据全校年度事业发展计划和财力状况,与各部门沟通后形
8、成初步预算控制计划数。各部门根据预算控制计划数,调整本部门编报预算计划数并科目细化,报分管领导同意后,于6月30日前报财务处汇总,经综合平衡后,形成学校预算建议草案,经校长办公会审议,党委会通过后,7月底上报上级主管部门。“一下”:11月10日,省财政厅下达预算控制数。“二上”:根据上级主管部门下达的预算控制数,11月15前,核实各项收支项目,补充、完善政府采购预算和购买服务预算,修改
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