2017年度政法委部门决算说明

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1、2017年度政法委部门决算说明 按照《关于批复泰宁县政法委2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:一、部门主要职责政法委的主要职责是:政法委主要职责是:组织、指导维护社会稳定工作。(一)抓化解稳控,努力消除不和谐、不稳定因素(二)抓好信访工作,预防和减少各类矛盾纠纷(三)深化专项治理,加大对各类社会风险点防控力度(四)全力防控暴力恐怖风险,不发生暴力恐怖袭击事件(五)全力深化平安建设,不断提升人民群众满意率二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看,政法委部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情

2、况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数 政法委 行政 7 10         三、部门主要工作总结2017年,政法委主要任务是:以平安建设为载体,围绕推进责任制落实、预防化解社会矛盾、完善治安防控体系、提升社会治理水平、增强人民群众安全感。围绕上述任务,重点完成了以下工作:2017年,深入贯彻中央、省委、市委政法综治工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以十九大和金砖会晤安保维稳为主线,以提升“三率”、巩固综治平安建设工作成效为目标,严格落实综治领导责任制,加强社会治理创新,有力维护了全县社会安定稳定。根据上半年全省综治平安建设“三率”电话测评结果通报,我县“三率”指标再创

3、佳绩:执法工作满意率为98.462%,位居全省第1,公众安全感率为96.62%,位居全省第4,平安建设知晓率为79.57%,位居全省第7,三项指标均居全市首位。四、2017年决算收支总体情况2017年政法委年初结转和结余3.00万元,本年收入295.76万元,本年支出297.76万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1.00万元。(一)2017年收入295.76万元,比2016年决算数增加81.18万元,增长37.83%,具体情况如下:1.财政拨款收入295.76万元,其中政府性基金0.00万元。2.事业收入0.00万元。3.经营收入0.00万

4、元。4.上级补助收入0.00万元。5.附属单位上缴收入0.00万元。6.其他收入0.00万元。(二)2017年支出297.76万元,比2016年决算数增加81.19万元,增长37.49%,具体情况如下:1.基本支出234.60万元。其中,人员支出132.70万元,公用支出101.90万元。2.项目支出63.16万元。3.上缴上级支出0.00万元。4.经营支出0.00万元。5.对附属单位补助支出0.00万元。五、一般公共预算拨款支出决算情况2017年一般公共预算拨款支出297.76万元,比上年决算数增加81.19万元,增长37.49%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)工资福

5、利支出(项级科目)124.71万元,较上年决算数增加17.87万元,增长16.72%。主要原因是人员经费增加。(二)对个人和家庭的补助(项级科目)28.15万元,较上年决算数增加6.32万元,增长28.95%。主要原因是退休人员增加以及退休人员经费增加。(三)商品服务支出(项级科目)142.77万元,较上年决算数增加54.88万元,增长62.44%。主要原因是厦门会晤期间,办公费、公务接待等相关费用增加。六、政府性基金支出决算情况本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下

6、(按项级科目统计):(一)×××(项级科目)××万元,较××年决算数增加(减少)×××万元,增长(下降)×××%。主要原因是×××××。(二)×××(项级科目)×××万元,较××年决算数增加(减少)×××万元,增长(下降)×××%。主要原因是×××××。(三)×××(项级科目)××万元,较××年决算数增加(减少)×××万元,增长(下降)×××%。主要原因是×××××。七、财政拨款基本支出决算情况2017年度财政拨款基本支出234.60万元,其中:(一)人员经费132.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

7、会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费101.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

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