九乡乡2017年度部门预算

九乡乡2017年度部门预算

ID:34630400

大小:98.50 KB

页数:9页

时间:2019-03-08

九乡乡2017年度部门预算_第1页
九乡乡2017年度部门预算_第2页
九乡乡2017年度部门预算_第3页
九乡乡2017年度部门预算_第4页
九乡乡2017年度部门预算_第5页
资源描述:

《九乡乡2017年度部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、九乡乡2017年度部门预算第一部分九乡乡概况一、主要职能(一)主要职能1.执行本级人民政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、国土、环保、林业等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、

2、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.加强以农业和农村工作为中心的功能,抓好农村产业结构调整,发展区域特色经济,促进农业产业化、市场化、现代化进程。8.抓好农村基层政权建设,充分发挥村民委员会的作用。9.办理上级人民政府交办的其他事项。9(二)2017年度重点工作任务介绍1、认真落实科技兴农措施,抓紧粮烟生产,促进群众增收。2、进一步加强科技兴农工作。以提高农业和农村经济质量和效益,增加农民收入为目标,以市场为导向,为全乡产业结构调整提供技术服务。一是做好科普宣传,普及科学技术知识;二是以农函大为依托,广泛开展实用技术培训,提高农村劳动者科技素质。3、搞好林业工作。在抓好

3、森林防火措施和要求落实和基础上,借鉴和推广“依户轮流巡山”的好做法,组织专人值班、堵卡,切实做好我乡区域内的森林防火工作;加快林改步伐,完成了宣传发动、建立机构、培训队伍、抓好试点工作,组织各村组完成集体林权制度改革实施方案,并进行调查摸底,踏山认界,勾画草图,处理林权纠纷,保护林地资源。二、部门基本情况(一)部门预算单位构成纳入九乡乡2017年度部门预算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个。分别是:1.党政办公室2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.社会治安维稳综合治理办公室95.农业综合服务中心6.人口和计划生

4、育服务中心7.文化广播电视服务中心8.村镇规划建设服务中心9.社会保障服务中心10.财政所(二)部门人员和车辆的编制及实有情况九乡乡2017年末实有人员编制74人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员34人(含参公管理事业人员10人)。离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)第二部分2017年度部门预算表(详见附件)第三部门2017年度部门预算情况说明一、收入预算情况说明9九乡乡20

5、17年度收入合计1014.73万元。其中:财政拨款收入1014.73万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了363.07万元,主要原因是工资增加及自收自支人员纳入财政全额预算。二、支出预算情况说明九乡乡2017年度支出合计1014.73万元。其中:基本支出897.99万元,占总支出的88%;项目支出117万元,占总支出的12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与

6、上年对比比上年增加363.07万元,主要原因是工资增加及自收自支人员纳入财政全额预算。(一)基本支出情况92017年度用于保障九乡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出898万元。与上年对比增加245万元,主要原因是人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。(二)项目支出情况2017度用于保障九乡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出117万元。与上年对比增加了117万元,主要原因是增加对村级一事一

7、议的投资。三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况九乡乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1014.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比9增加了363.07万元,主要原因是工资增加及自收自支人员纳入财政全额预算。(二)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务(类)支出458.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于行政人员工资(各项工资及津补贴)及日常公用经费中各项费用的支出;2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);3.

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。