集团有限公司质量手册

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1、XX集团(中国)有限公司质量手册文件编号:CT-QP-01版本:01页数:30生效日期:2012-07-01制订:XXX审核:XXX批准:修改栏序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期XXX集团(中国)有限公司质量手册控制页文件编号CT-QP-001版次01页码1/30修改栏章节号内容说明修改人审查批准修改日期XXX集团(中国)有限公司批准命令文件编号CT-QP-001版本01页数2/30本公司是依据ISO9001:2008质量管理体系要求,编制《质量手册》第一版现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系

2、的法规性文件,是指导我厂建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则,全厂全体员工必须遵照执行。批准:日期:XX集团(中国)有限公司任命书文件编号CT-QP-001版本01页数3/30卓俊集团(中国)有限公司管理者代表任命书兹任命:我厂ISO专员为管理者代表,为确保管理者代表履行以下职责:1、对我厂的质量管理体系负责,确保按照ISO9001:2008版标准建立、实施并保持。2、定期向总经理汇报质量体系的运行情况和任何改进的需求。3、在厂内促进顾客要求意识的形成。4、就质量管理体系有关事宜代表本厂与外部各方的联络工

3、作。特授予管理者代表以下权限:1、审查质量管理的组织结构方案,报总经理核准。2、审查工厂质量职责的分配方案,报总经理核准。3、拟定并审查工厂的质量手册,报总经理核准。4、审查工厂的程序文件,报总经理核准。5、确保工厂的质量体系与ISO9001:2008标准的符合性,组织各部门主管审查质量体系与质量方针的符合性。6、主持内部质量审核,制定内审计划并审核内审报告。7、抽查各专业报表、报告、参与各种质量会议。8、接受第二三方的认证计划,并负责认证机构的联络工作。9、接受顾客的评审,并负责收集、提供有关资料。核准:

4、年月日XX集团(中国)有限公司对照表文件编号CT-QP-001版本01页数4/30一、二级文件一览表序号文件编号文件名称编写人或部门备注1质量手册CT-QM-001管理者代表文件控制程序CT-QM-001文控中心2记录控制程序CT-QM-002文控中心3培训控制程序CT-QM-003人事部4采购控制程序CT-QM-004采购部5设备保养管理程序CT-QM-005总条部6标识和可追溯性控制程序CT-QM-006品质部7新产品试产控制程序CT-QM-007工程部8样品管理程序CT-QM-008工程部9工程变更管

5、理程序CT-QM-009工程部10模具管理程序CT-QM-010工程部11客户样品承认管理程序CT-QM-011工程部12仓库管理程序CT-QM-012物控部13生产过程控制程序CT-QM-013物控部14检验/测量和试验设备控制程序CT-QM-014品质部15产品防护程序CT-QM-015物控部16来料检验程序CT-QM-016品质部17过程的监视、测量和统计控制程序CT-QM-017品质部18不合格控制程序CT-QM-018品质部19过程和成品检验,试验控制程序CT-QM-019品质部20纠正和预防措施

6、控制程序CT-QM-020管理者代表21质量记录管理程序CT-QM-021品质部22业务系统(订单规格)控制程序CT-QM-022业务部23条码扫描检验程序CT-QM-023品质部24内部审核控制程序CT-QM-024文控中心25化学品管理程序CT-QM-025物控部26272829XX集团(中国)有限公司质量手册说明书文件编号CT-QP-001版本01页数5/30一、手册内容:本手册根据ISO9001:2008《质量管理体系-要求》和本厂的实际情况相结合编制而成,包括:A、本厂质量管理体系范围,因公司是依

7、据客户提供的样品或图纸进行生产,不涉及产品的设计与开发,故删除7.3设计与开发,所有生产工序由本公司内完成,没有外发加工。B、质量管理标准适用于本厂质量管理体系要求的所有程序文件。C、对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述。二、术语和定义:本手册采用ISO9001:2008《质量管理系系—基本原理和术语》的术语与定义。三、手册的批准发布本手册由总经理签署发布,同时宣布手册实施日期。四、手册管理部门的职责:4.1手册由文控中心统一发放,各部门文员负责管理,其它任何部门或人员不得翻印和发放。4.2手册解释

8、权归管理者代表。4.3保存手册有效性是质量部的职责,手册有效性的审核与评审由管理者代表负责,每年至少组织评审一次。4.4手册的发放分“受控性”和“非受控性”两种形式发放,管制发放对象,受控性发放应在每页上加盖“受控”章。非受控性文件不在本厂文件受控范围,主要用于客户评估的参考或申请质量认证时的检讨资料。五、手册持有者责任5.1遵守手册的管理规定,严格办理领取和更改手续。5.2妥善保管手册,不得丢失、外借、复印。5

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