2017年聊城市东昌府区

2017年聊城市东昌府区

ID:33782290

大小:59.70 KB

页数:10页

时间:2019-03-01

2017年聊城市东昌府区_第1页
2017年聊城市东昌府区_第2页
2017年聊城市东昌府区_第3页
2017年聊城市东昌府区_第4页
2017年聊城市东昌府区_第5页
资源描述:

《2017年聊城市东昌府区》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、2017年聊城市东昌府区科技局部门预算2017年科技局(部门)部门预算目录第一部分概况、主要职责及机构设置部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表财政拨款基本支出预算表四、“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出表、六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职责及机构设置(一)贯彻执行国家和省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规;研究拟定全区科技发展和科技促进经济与发展的政策。(二)会同有关部门制定并组织实施全区科技体制改革和科技创新体系

2、的总体规划。(三)研究提出全区科技发展的优先领域;编制并组织实施全区科技发展中长期规划和年度计划。(四)研究提出合理配置科技经费的意见和建议;负责归口管理区级科学事业费、科技三项经费等有关费用的预、决算。(五)研究制定加强高新技术发展的政策和措施。负责高新技术发展、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的拟定,并组织实施。(六)研究提出高新技术产业政策措施,并组织实施;指导科技成果转化;制定并组织实施火炬、星火计划、科技成果的推广计划;负责高新技术企业的申报、高新技术成果转化项目的申报和民营科技企业的管理工作。(七)研究提出促进农业与社会发展的战略和政策;制定并

3、组织实施农业、医药卫生与社会发展的重大科技攻关计划;组织实施生物、农业领域高新技术研究发展计划及农业良种产业优化计划;负责管理科技成果的鉴定、登记奖励、科技保密工作。(A)研究制定和完善技术市场管理办法,配合有关部门做好检查监督;协调组织与科技相关的知识产权保护工作;负责《中华人民共和国合同法》中有关科技合同规定的实施和监督检查。(九)负责科技宣传、科技信息和科技期刊的管理工作;统筹协调全区科学技术普及工作;负责全区专利申请和检查工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作;负责全区防震减灾工作;负责科技统计工作。(十)协同有关部门研究制定有关科技人员的政策

4、;负责全区科技管理人员的教育培训工作。(十一)协调区政府各部门的科技管理工作。(十二)承办区委、区政府交办的其他事项东昌府区科技局机构内设办公室、工业科、计划成果科、专利科、防震减灾科等5个科室二、部门预算单位构成东昌府区科学技术局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1科技局本级2****单位13****单位2第三部分2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法围绕市委、市政府决策部署,按照“总量控制,有保有压,科学安排,讲求效益”的原则,精打细算,开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费及其他支出,降

5、低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度,全部收支均反映在预算中。二、收支预算总体情况2017年收入预算为306.44万元,其中:财政拨款306.44万元、专户管理的预算外资金0万元、事业收入(不含教育性收费等)0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转20.28万元。2017年支出预算为306.44万元,其中:一般公共预算支出306.44万元。三、财政拨款支出预算情况2017年财政拨款支出预算为306.44万元,具体情况如下:1、科学技术支出215.12万元,主要用于行政运行(科技局)日常公用经费和人员经费支

6、出。2、科学技术支出28万元,主要用于一般行政管理事务支出。3、科学技术行政运行支出32.02万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。4、科学技术行政运行支出11.88万元,主要用于住房公积金支出。5、科学技术行政运行支出8.21万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。6、科学技术行政运行支出11.21万元,主要用于其他社会保障缴费。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6万元。(一)因公出国(境)费预算0万元。(二)公务用车购置及运行费预算3

7、万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算3万元。2017年“三公”经费预算比上年预算减少2万元,原因为公车改革,科技局减少一辆公务用车,公车运行费减少2万元。坚持厉行节约原则,招待费与出国费用同上年相比无增减。五'预算收支增减变化情况说明2017年预算收支比2016年增加30.10万元,增幅为8.9%,原因主要为人员工资的增加。六、机关运行经费安排情况说明机关运行经费2017年为32.68万元,分别为:办公费、印刷费、水电费、邮费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。