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1、德森置业有限公司财务管理规定德森置业有限公司财务制度及管理规定(暂行)德森置业有限公司财务管理编制2013年4月5德森置业有限公司财务管理规定财务管理总则第一条为加强德森置业有限公司(以下简称:公司)财务管理,提高资金使用效率,保证公司所有分公司各项工作的顺利开展,根据公司现有分公司的实际情况,特制订本规定。第二条本规定所指分公司是指各地方项目设立的分支机构(以下简称:分公司)。报销管理规定各种发票应该符合公司的相关规定(原始发票),否则不得报销。当月费用必须在当月30日前将票据及相应的电子版本报销单上交完毕。经
2、公司财务负责人复核手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由公司总经理进行审批。1)审批流程:报销人(经办人)填写→分公司负责人审批→公司财务负责人审核→总经理批准2)报款流程:审批确认→财务负责人→出纳付款3)报销时间:每月30日前将当月报销票据(电子版)上报财务(延期报销财务部门有权拒绝办理)→1日至4日财务复核→5日至6日总经理审批→8日财务付款(电子支付)。 第一章差旅费管理规定第一条差旅费用是指:员工因公赴外地出差期间发生的,往来车、船、飞机、订票费用;出差
3、期间的工作餐费(享有出差补助的不予报销);其他小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。第二条出差借款出差借款应本着节俭够用的原则申请,出差借款超过500元的应该至少提前1天书面通知财务部门,并报部门批准,以便财务部门做好现金准备工作,否则财务部门可拒绝借款。审批流程:申请人填写《出差申请表》分公司负责人审核公司财务部门审核《出差申请表》人事部门备案5德森置业有限公司财务管理规定第三条员工因工出差,应本着务实、高效的原则,事先安排好出差期间的日程计划,合理控制出差人数、任务、地点、时间等,填写《出差申
4、请表》(附件一),执行审批流程。无论领导和员工,未经批准不得擅自出差。分公司负责人出差需经公司总经理批准。第四条所有人员出差前,需填写出差申请表,写明出差任务、时间、地点,返回后三日内需撰写出差报告,出差报告作为报销附件。第五条出差人员须将出差申请表报送人事部门备案,作为考勤依据。无出差审批手续的人事部门一律按按旷工处理,财务部门不得报销。第六条出差差旅费用支出标准(一)各分公司负责人以下(不含)员工出差原则上应乘坐火车,特殊情况经分公司负责人批准后方可(报批时应注明详细理由)。(二)乘坐火车及长途汽车,凭铁路部
5、门、公路部门或汽车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过10元/张。(三)出差人员应按批准的出差地点路线乘车,如因私事未经批准绕道乘车,其绕道的车费不予报销。(四)住宿标准级别住房标准单人住宿标准(间、天)上海、广州、深圳、北京各分公司负责人180元以内:实报实销230元以内:实报实销各分公司其他员工120元以内:实报实销180元以内:实报实销第七条两名同行员工赴同一地点出差,原则上只按一人标准报销住宿费,报销标准以级别高者为准,如因工作原因确实需要单独住宿的,应该事先提出申请,经分公司负责人同意报财务审查后
6、由总经理批准。第八条员工到公司有宿舍的地区出差,原则上应住公司宿舍,不再报销住宿费用第二章招待费管理规定本规定所称招待费用指因工作需要而开支的接待、娱乐、礼品、公关等交际应5德森置业有限公司财务管理规定酬费用。第一条业务费用发生后,应及时取得有公司全称抬头的税务发票和电脑小票,单笔支出200元(含),报请分公司负责人批准;单笔支出300元(含),应该事前获得公司总经理批准。第二条业务费用发生后应及时填写《招待费用申请表》(附件二),将发票和消费清单进行整齐、均匀的粘贴,按照相应审批标准和流程办理报销。第三章交通费
7、管理规定为节约开支,实现德森置业有限公司最终奋斗目标,各分公司领导有责任督促本公司员工办理业务时乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具。第七章现金借款管理规定第一条为加强分、子公司财务管理,规范借款与报销流程,合理控制各项费用支出,特制定本规定。第二条本章所称现金借款,指分公司员工因公司事务需要,向公司申请的各类临时借款。第二条分公司驻外机构及特殊岗位的员工,经过审批,可以申请一定限额的备用金借款。第三条因公借款应提前办理审批手续,出纳收到手续完备、符合要求的《借款申请单》后,方可办理。第四条因公借款审批流程申请人填写
8、《借款申请单》各分公司负责人审核签字公司财务部门审核公司总经理第五条各分公司主管领导在借款审批单上签字批准后,即自动成为该笔借款的担保人,对借款的偿还负连带责任。第七条借款只能用于借款单上所申请的项目,不能挪作他用。其它:本财务管理制度为公司暂行制度。德森置业有限公司二0一三年四月一日5德森置业有限公司财务管理规定附件一德森置业有限公司员工出差申请表(出差申请/借款/订票
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