绥宁县武阳镇2017年度

绥宁县武阳镇2017年度

ID:31062385

大小:51.55 KB

页数:13页

时间:2019-01-06

绥宁县武阳镇2017年度_第1页
绥宁县武阳镇2017年度_第2页
绥宁县武阳镇2017年度_第3页
绥宁县武阳镇2017年度_第4页
绥宁县武阳镇2017年度_第5页
资源描述:

《绥宁县武阳镇2017年度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、绥宁县武阳镇2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、政府主要职责如下: (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系、组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育

2、、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(7)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、

3、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。(8)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(9)保障农村集体经济组织应有的自主权。(10)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。(11)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(12)办理上级人民政府交办的其它事项。2、组织构架,人员编制绥宁县武阳镇人民政府共有编制58人,实有在职人员57人。下设党政办、党建办、农综站、劳保站、安监站、文化

4、站、计生办、民政办、林业站、国土所、财政所、司法所、畜牧站等站所部门。3、资金支出管理(1)实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理,乡镇政府机关工作人员收费项目依据标准,并出具由财政部门监制的正规收款收据,严禁各职能部门私设小金库,坐收坐支。(1)实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批,5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。(2)报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手

5、续,并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。(3)机关办公用品由党政办统一编制采购计划,经分管财务领导审批同意后购买,并负责保管、分发。(4)工作人员外出考察学习,办理公务,必须持有上级有关文件或电话通知记录,经乡镇主要领导同意,费用实行一次一报制度,非上级安排的进修学习、费用一律自理。(5)小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》,出车必须经过主要领导同意,办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核后才能报销。(6)招待制度。严格执行《乡镇公

6、务接待制度》,乡镇所有来客,经乡镇主要领导同意后,由办公室统一安排,一律招待工作餐,对口作陪。(7)各种工程项目和大批采购,经领导班子集体讨论,由县政府采购中心采购。(1)财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。(2)乡镇机关财务实行定期公开,每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。3、年度重点工作为:(1)财税任务;(2)精准扶贫工作;(3)低保户、兜底户清理,重新纳入工作;(4)基础设施建设;(5)城乡养老保险、新农合医保征收工作;(6)科教文卫工作;(7)信访维稳;(8)安全生产、防汛抗旱工作;(9)基层党

7、建工作等9大年度重点工作。(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余:镇政府2017年年初预算数为6392703元。二、部门整体支出管理及使用情况:(一)基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2017年年初预算批复的基本支出为639.27万元,年中追加424.38万元(占年初预算批复数66%)。2017年决算基本支出1063.65万元,其中:工资福利支出428.61万元、商品和服务支出477.16万元、对个人和家庭的补助111.27万元、其他资本性支出46.61万元

8、。决算数与年初预算指标对比,基本支出差异424.38万元,其中工资福利支出差异117.31万元;对个人和家庭的补助差异80.01万元,主要是退职(役)费、抚恤金、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目,其原因是退役士兵一次性补助、干部抚恤金、救济费、其他对个人和家庭补助支出年初

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。