仓储管理办法(工厂类文件)

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1、XXX有限公司品质系统三阶文件文件编号:文件名称:仓储管理办法版本:A页次:首页()*****修订履历*****版次修订日期修订页次修订内容A******分发单位******会签分发部门名称签署份数会签分发部门名称签署份数■■资材课□□行政课■■品管课□□研发部■■工程课□□业务部■■生技课□□市场部■■生产课□□■■成型课□□■■模具课□□■■喷图课□□核准审核制定文件发行章*****本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印*****有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次1/12版次A一、目的:  规范材料及

2、成品仓库之入库,标示,出库等作业程序,籍由各项作业之规范化,以达到品质保证之目的。 二、适用范围:协创所有物料仓、成品仓。三、职责 仓库主管:制定有关搬运,储存,存放,仓库管理办法及作业流程,确保仓管人员能够了解且确实执行。 仓库人员:根据采购订单确认进料的料号,数量,包装等,并知会品管进行检验,经品管检验合格后方可允许入库,依制造单位之发料单或各料号,将正确物料交给领料人员,使其制造无缺料之虑,发料时须按先进先出作业,防止库存品的品质变质。搬运人员:依公司搬运规定,用手或利用手推车,堆高车等工具来搬运,搬运须注意产品及人员安全

3、。*****本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印*****XXX(深圳)有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次2/12版次A四、物料及成品的出入库流程4.1厂内自制零件及成品入库流程4.1.1制造单位自检合格后开入库单通知FQC进行入库验收。4.1.2经FQC验收合格并盖合格章后,由制造单位通知仓管人员收料,仓管人员依入库验收单进行点收入库。4.1.3仓管人员签收后把物料及成品按规定存放在相应料架上或区域并更改储位标示牌。4.1.4仓管人员根据入库单登记料卡,然后把表单转交帐务员。4.1.5帐务员根据入库单

4、输入协创3.0ERP系统并把表单整理归档。4.1.6流程图    生产单位      仓库         FQC         帐务员开入库验收单   验 收重 工点 收输入3.0ERP表单转呈记 录存 放*****本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印*****XXX(深圳)有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次3/12版次A4.2外购(零件)入库作业流程4.2.1协力厂商依交货通知交货,收料员依送货单点收后,由分料员将零件分门别类,且打印分料标签贴到最小包装后,将料归入待验区的储架上。开出进货验收单通

5、知IQC进行验收。(进货验收单上注明物料的储位,方便IQC找料。)4.2.2经IQC验收合格之来料,仓管员依进货验收单进行点收入库,若不合格则依特采作业流程办理。4.2.3对于免检入库的物料,仓管员必须要求IQC在验收单上注明“免检”字样方能入库。4.2.4仓管员签收后把物料按规定存放在相应储位并更改储位标示牌。4.2.5仓管员根据验收单记录料卡并把验收单转交帐务员,送货单归档,统一交采购人员。4.2.6帐务员根据进货验收单输入协创3.0ERP并把表单整理归档。4.2.7流程图协力厂商仓管员IQC采购帐务员点收分料开验收单检验是

6、否特采入库记账表单流程填写特采申请单办理退货输入3.0ERP存底交货*****本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印*****XXX(深圳)有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次4/12版次A4.3退料作业流程4.3.1领料单位开退料单通知IPQC进行确认。4.3.2IPQC进行品质确认后,区分良品与不良品,并作好标示,不良品必须明确责任单位。4.3.3IPQC确认后在退料单上注明判定结果,外购料件需通知仓库IQC进行复核,无异后通知仓管员收料。4.3.4仓管员依退料单输入协创3.0ERP帐并把表单整理归档。

7、4.3.6流程图制造单位IPQC/IQC仓管员责任单位帐务员开退料单单单单确认通知责任单位点收入库开领料单重工报废表单作业输入3.0ERP不良品*****本檔之制作权及营业机密属协创公司,非经本公司允许不得翻印*****XXX(深圳)有限公司仓储管理办法文件编号修订日期页次5/12版次A4.4发料/补料作业流程4.4.1生管依生产计划在系统中维护生产工令,并通知生产线打发料单,生产线点料员依实际用料时间提前二小时向仓库投单,仓储主管签核后交仓管员。4.4.2仓管员接到发料单后,根据发料单要求的发料时间进行备料,然后通知点料员点收

8、。4.4.3仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库主管报告,并通知生管及IQC。4.4.4收料人签收后把相关表单交回给仓管员。4.4.5仓管员根据表单记录料卡把表单转交帐务员。4.4.6帐务员根据仓管员转呈的表单输入协创3.0ERP系统并把表单整理

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