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时间:2018-11-19
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1、不符合报告不符合报告XX-R-008-A审核部门:配合人员:不符现象描述:内审员:日期:部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-A审核部门:人事部配合人员:陆少华不符现象描述:在审核时发现该部门未对外来文件进行受控不符合标准内审员:唐燕日期:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-A审核部门:人事部配合
2、人员:陆少华不符现象描述:人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定不符合标准内审员:唐燕日期:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-A审核部门:质检部配合人员:邓丽峰不符现象描述:质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。不符合标准7.6要求,轻微不符合内审员:唐燕日期:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-A
3、审核部门:生产部配合人员:唐燕不符现象描述:在装配车间,两个成品已经安装验收合格但未进行标示不符合标准内审员:邓丽峰日期:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-A审核部门:采购部配合人员:邓敬葵不符现象描述:对供应商有进行供应商的调查工作,但未进行定期的供应商评估与考核。不符合标准内审员:邓丽峰日期:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名
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