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时间:2018-10-27
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1、青海省2016年上半年内审师《内部审计基础》:内部审计专业实务框架考试题青海省2016年上半年内审师《内部审计基础》:内部审计专业实务框架考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.最可能保证按照批准的金额开工资支票的控制措施是A:要求将未送达的支票退回出纳。B:对工资单上的员工定期进行基数核对。C:要求员工主管批准员工的工作时间卡。D:定期现场观察工资支票的分发情况。2.哪项是电子工作底稿的不足?A:每个审计人员必须有一台个人电脑B:重要的工作底稿仍
2、然必须打印和归档C:互相索引更难D:需要进行特别的技术培训3.在对人事部门进行市计的过程屮,内部审计师发现存在多种员工福利项目,并且参与哪些项目是可以选择的。为了评价员工对不同福利项目的可接受性,下列哪一类信息最有效A:与项目参加者讨论对项目的满意度;B:评估员工对不同项冃的参与比率以及他们的倾向;C:与人事部门经理讨论对项目的满意度;D:评估让员工了解可选择的项目所采用的方法。1.在评价一家大医院的家庭服务质量时,最可靠的证裾来源是A:与一定样本的病人面谈B:对由医疗人员直接返回给家庭服务部门经理的调查表进行复核C:对由医院的医疗纪录部门保留的家庭服务纪录进行
3、复核D:与医院最高层面谈2.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。II、再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。III、了解被审计领域的业务程序和控制活动。VI、理解管理层关注的问题或提出的要求。A:只有III是对的。B:只有II和III是对的。C:只有I和III是对的。D:只有I、III和VI是对的。3.以下哪项内容并没有描述监督特定审计业务所必须的技能或知识?A:有能力确定审计人员己兑成审计程序、审计目标己得到实现。B:有能力检査并分析市计方案,以便确定所提议的市计程序是否会产生与审计目标相关的证据。C:有能力保证最终审计报告得到证据支持、相
4、对于审计工作底稿所记录的证据具有准确性。D:有应用风险评估和其他判断程序的能力,以针对被市计部门制定市计计划和市计时间表,并将计划提交市计委员会。1.某内部审计师正根据《专业实务框架》,评估机构风险管理程序的充分性。该内部审计师应该1A:寻求有关方面关于风险管理程序的关键目标正在得到实现的保证B:承认所有机构为管理风险而应用的技术是大冋小异的C:确定并接受机构所妞临的风险程序D:在处理风险管理程序的评估工作时采用与计划审计业务时应用的风险分析完全相同的方式方法。2.顾客通常认为下面哪一个服务质量维度是最重要的?A:可信赖性B:保证C:有形的D:反松灵敏3.十*列
5、哪项是最不能用于预测组织中坏帐数目的方法?A:发表的显示商业普遍衰退的经济指数B:这个组织过去六个月每月的实际核销的账款金额C:过去六个月每月销售总额D:信贷经理关于未来预期现金流入的书面预测1.首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了A:组织内可审计活动的清单B:一张对组织有潜在不利影响事项的清单C:一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断D:某事件或行动对组织造成不利影响的可能性2.在下述管理要求屮,哪项属于《内部审计专业实务框架》(以下简称《专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围?A:进行自制还是采购的决策分析,并将
6、相关建议管理层批准。B:就合同不同选择方案进行谈判,并将它们提交给管理层评估。C:分析不同融资选择,并将它们提交审计委员会。D:对管理层的计划进行独立评估,作为提出市计建议的依据。3.对于计算机化程序为什么应该影响审计师对舞弊风险的分析评价这一问题,以下哪项内容提供了最佳描述?A:设计并实施内置良好控制程序的计算机化系统成本太高;B:以人工手段超越计算机系统控制的现象难以被发现;C:信息系统工作人员以及电脑用户可能都能获得接触资产的途径;D:在计算机化系统中更容易超越控制措施。4.关于根据《专业实务框架》实施的质量保障检查,以下哪项说法是不正确的?A:公司管理人
7、员或董事会独立于内部审计部门,因此,只要他们符合条件,就可以成为外部审杳小组的成员。B:人们期望质量保障小组对内部审计部门的效率和成效进行审查。C:质量保障检查的结果可以与高层管理人员及董事会分享。d:质量保障程序应该包括通过面谈和问卷调查或调查研究的式获取被市计部门的反馈意见。1.询问管理部门II、观察业务客户的处理程序III、实物检查IV、外部提供的资料A:III,、IV、II、IB:IV、I、II、IIIC:II、IV、I、IIID:IV、III、I、II22.公司没有要求应聘对象将其署名申请表进行合法鉴证;II、在招聘录用之前,公司没有与有关教育机构核实
8、应聘对象的教育背景;II
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