寿阳县广播电视台部门决算说明

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1、寿阳县广播电视台部门决算说明一、单位情况(一)基本情况。1、本台的宗旨和业务范围:播映广播电视新闻节目,促进社会经济文化发展。广播电视节目制作及播出,广播电视节目转播。广播电视广告经营。2.机构情况,包括当年变动情况及原因。2016年度,全额拨款的事业单位1个,与上年比较无增减变化。3.人员情况,包括当年变动情况及原因。寿阳县广播电视台2016年度在编在职人员12人,自收自支在编人员12人;退休人员1人,上年度退休人员0人,本年度比上年增加1人。(二)当年取得的主要事业成效。1、突出主题报道,提

2、升舆论引导力。围绕中心,做强内宣,牢牢把握正确的舆论导向,着眼于服务经济建设中心和全县工作大局,坚持团结鼓劲、求真务实、改革创新精神,大力宣传我县各行各业各项工作科学发展的新思路、新举措、新经验、新突破和新成果,为实现全县的各项目标任务,提供了有力的舆论支持。电视台新闻部共完成《寿阳新闻》260组,1612条,开设《铁腕治污在行动》、《扶贫攻坚在行动》、《辉煌“十二五”大美新寿阳》、《回眸2015》、《学身边好8人树寿川新风》、《“冬季行动”看寿阳》、《新春走基层》、《巾帼楷模》、《点名曝光》、

3、防火知识宣传《森林防火人人有责》、《“蹲点住村进行时”》、《两学一做》、《时代先锋》、《园丁赞》、《干部入企帮扶在行动》、《“创建卫生县城争做文明市民”》等栏目,共计200余组。2、抓好建设性监督,增强舆论监督力。把建设性舆论监督作为推进党委政府工作的重要手段,着力办好《点名曝光》专栏,对我县重点工作中出现的负面典型进行曝光,并督促整改。 3、打造精品栏目。继续办好民生栏目,以百姓热议的话题为内容,关心百姓生活,贴近民生百态,不断拓展民生新闻报道内容,加大民生新闻宣传报道力度。全年共播出《本周视

4、点》36期、《健康之声》12期、《访谈》9期、《民生寿阳》18期,各类汇报类专题片27期。4、为满足人民群众多样化、多方面、多层次精神文化需求,切实提高节目的实效性、亲和力、吸引力、感染力。继续办好引进栏目《视点锋汇》、《有话直说》、《观点致胜》,《记者再报告》使之形成品牌栏目。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。2016年年初预算为1024555.18元,支出数为2107018.1元,2015年度支出数为1155357元,2016年支出数较上年增加951661.1元。增加原

5、因是项目资金支出增加。8(二)收入支出预算执行情况。1.收入支出与预算对比分析。(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。图例:序号类款项科目名称年初预算决算1207文化体育与传媒1225985.922015895.352210医疗卫生与计划生育支出23225.5117200.753221住房保障支出75343.6873922.00(2)差异原因分析。造成年终预决算差异较大的主要原因是项目支出增加。2.收入支出结构分析。(1)各项收入占总收入的比

6、重,各项支出占总支出的比重2016年本年收入2107018.1元,2016年本年支出数为2107018.1元。图例:序号类款项科目名称本年收入本年支出1207文化体育与传媒2015895.352015895.353210医疗卫生与计划生育支出17200.7517200.754221住房保障支出73922.0073922.008(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。3.支出按经济分类科目分析。(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图

7、)。三公经费20152016因公出国(境)费00公务车购置及运行维护费26378.6148611.8公务接待费00图表三公经费支出与上年情况对比(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。培训费201520163201140(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收

8、入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2016年度我局收入支出平衡,本年度财政补助收入2107018.1元,支出数为2107018.1元。按照基本支出和项目支出来分,项目支出的比重较大。8三、资产负债情况分析年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 2015年2016年年初数年末数年初数年末数一、资产合计3974180.153778508.413778508.413951576.68流动资产5

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