企业内控配套指引目录

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1、摘  要2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引包括18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,连同此前发布的《企业内部控制基本规范》,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。《企业内部控制配套指引》颁布部门:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布日期:2010年4月26日《企业内部控制配套指引》一、《企业内部控制应用指引》二、《企业内部控制评价指引》三、《企业内

2、部控制审计指引》一、企业内部控制应用指引一、企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引第1号--组织架构企业内部控制应用指引第2号--发展战略企业内部控制应用指引第3号--人力资源企业内部控制应用指引第4号--社会责任企业内部控制应用指引第5号--企业文化企业内部控制应用指引第6号--资金活动一、企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引第7号--采购业务企业内部控制应用指引第8号--资产管理企业内部控制应用指引第9号--销售业务企业内部控制应用指引第10号--研究与开发企业内部控制应用指引第11号--工程项目企业

3、内部控制应用指引第12号--担保业务一、企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引第13号--业务外包企业内部控制应用指引第14号--财务报告企业内部控制应用指引第15号--全面预算企业内部控制应用指引第16号--合同管理企业内部控制应用指引第17号--内部信息传递企业内部控制应用指引第18号--信息系统二、企业内部控制评价指引二、企业内部控制评价指引第一章 总则第二章 内部控制评价的内容第三章 内部控制评价的程序第四章 内部控制缺陷的认定第五章 内部控制评价报告三、企业内部控制审计指引三、企业内部控制审计指引第

4、一章 总则第二章 计划审计工作第三章 实施审计工作第四章 评价控制缺陷第五章 完成审计工作第六章 出具审计报告第七章 记录审计工作《企业内部控制基本规范》颁布部门:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布时间:2008年5月22日财会[2008]7号企业内部控制基本规范第一章 总则第二章 内部控制环境第三章 风险评估第四章 控制活动第五章 信息与沟通第六章 内部监督第七章 附则

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