建筑企业物资管理办法

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1、物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作,促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况,依据“统一领导,分级管理”原则,制定本办法。1、管理办法编制目的及适用范围:确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。2、相关部门及人员的职责2.1、公司总经理:审批大宗材料采购计划及采购最高限价,审批采购合同及材料款支付申请表。2.2、公司综合管理部和工程部:负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查;参与材料采购招标与合同评

2、审,指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作,定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐,合理控制材料消耗。2.3、公司财务部:审核项目部提供的材料采购资金计划;根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见,按公司规定的财务制度支付材料款。2.4、公司成本部:负责审核项目部材料采购计划表,负责审核材料款支付申请表。2.5、项目部1)项目经理:项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作,按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报;组织大宗材料的采购招标;负责合同洽谈、评审、签订工作;审核

3、工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。2)项目总工程师(技术负责人):为项目物资采购工作提供技术指导和监督,负责组织14/14项目部编制项目物资需用总计划,按规定做好材料计划审核工作。3)项目技术部(预算员或施工员):参与编制项目物资总需用计划,按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。4)项目物资部(材料员):负责材料供方的调查评价,收集供方资料,按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价;材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5)项目质检员(或安全员):按规定主持物资验收工作,坚持三验制(质量、数量及资料),做到进场材料手续完备,严格把好收料验收关。6)项目试验室

4、(资料员或取样员):负责物资取样、送检等试验方面的工作,收集及保存物资质量证明材料等工作,确认进场材料的质量,对不合格材料提出处理意见。7)项目保管员:负责仓库帐物管理,做好材料入库验收、登记、保管、发放工作;确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采购物资的分类:3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。1)、A类材料,属关键重要性材料。主要包括:钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。2)、B类材料,属一般性材料。主要包括:砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架

5、管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。3)、C类材料,属次要辅助性材料。主要包括:五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品(切割片、螺丝、铁钉等)。3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。1)、大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。2)、零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括部分B类材料和C类材料。14/144、物资采购控制指标4.1、成本控制部编制物资需用总计划控制表(即单位工程材料分析表),作为整个项目材料消耗的控制依据,控制性物资需用总计划应在项目开工前7日内提出,具体规定为:1)、由公司成本控制部根据施工图纸及施工方案做材料分析,编制

6、项目物资采购控制指标(即各种建筑材料总需用量)2)、编制依据:(1)图纸或设计变更等;(2)工程量清单;(3)施工组织设计及施工方案3)、材料汇总表编制的内容:所需物资的材料名称、技术参数、规格型号、数量等。4)、材料汇总表编制的要求:按层按部位,分类别分别列项。5)、材料汇总表由成本部经理审核、工程部经理审批。批复通过后下发工程部、综合管理部严格执行,财务部留底备案。5、项目物资采购流程5.1、项目部编制材料采购申请表项目部技术负责人和施工员根据现场实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料员及仓库保管员结合,在统计物资库存后编制《材料采购申请表》(实际需用7日前编制),编制完成签字后递

7、交项目经理。经项目经理审核后递交公司成本管理部,成本部于3日内审核完毕。经成本部主管人员批准后可以开始组织采购(大宗物资须综合管理部审批)。《材料采购申请表》编制要求:应根据施工进度计划,实际施工进度和现场库存结合市场供应情况编制,以防止实际需求与采购计划脱节,造成施工中材料积压或停工待料现象。如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未列入《月度物资采购计划》的物资,项目部可随

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