欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:21657960
大小:2.53 MB
页数:5页
时间:2018-10-23
《创业板股票300043-300046的上市首日定位分析报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、安信证券厦门湖里大道证券营业部新股定位分析报告创业板股票300043-300046的上市首日定位分析报告 (仅供参考)-5-安信证券厦门湖里大道证券营业部新股定位分析报告上市时间股票代码股票名称发行价格发行后摊薄市盈率发行后每股净资产每股收益净资产收益率 10-1-20300043星辉车模43.98元91.4912.110.483.9610-1-20300044赛为智能22元81.486.180.274.3610-1-20300045华力创通30.7元76.758.910.44.4810-1-203000
2、46台基股份41.3元66.6112.470.624.97 本次发行数量(万股)本次上市数量(万股)发行后总股本(万股)中签率(%)主承销商所属行业上市首定位1320105652800.918广发证券文教体育用品制造业54.05-59.73元2000160080000.3728招商证券计算机软件开发与咨询33.09-35.25元1700136067000.665宏源证券计算机及相关设备制造业48.20-53.27元1500120059200.7146金元证券电子元器件制造业54.15-59.85元 公司投资要点(一)星辉车模公司将传统玩具和汽车文化相结合,通过获取汽车厂商车模授
3、权的方式开展车模业务。目前公司已经获得21个世界知名汽车品牌的190款车模生产的授权证书,成为国内车模企业中获得授权数量最多的企业之一,是国内车模行业的领先企业。国内汽车市场正处在蓬勃发展时期,04-09年汽车消费量的年复合增长率为19.7%,中国正在成为全世界增长最快的汽车市场之一。汽车销售量的持续快速增长带动国内车模行业步入成长初期,并将伴随汽车保有量的提升和汽车文化的普及驶入快速成长期。-5-安信证券厦门湖里大道证券营业部新股定位分析报告(二)赛为智能公司是智能化系统解决方案提供商,销售收入主要来源于城市轨道交通、建筑智能与铁路信息化。城市轨道已占09年前三季收入的40%
4、;铁路信息化是公司09年新开拓的业务,已占到09年前三季收入的11%。此二者是公司未来的重点方向。公司以合同进度确认收入,目前未确认收入达2.2亿元,预计大部分在明年完成。08年公司在城市轨道交通智能化系统份额为7%,排名第6,其中在乘客资讯及综合安防智能化系统份额为26%,排名第1。公司目前绝大部分合同来自深圳地铁。近年分获南京、成都地铁项目,与重庆、武汉等城市地铁也有合作可能。但预计未来几年深圳仍是城市轨道的主要客户。公司未来可能将业务拓展到海外。(三)华力创通公司自设立以来一直专注于从事基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备的研发、生产和销售业务,重点服务于中国的国防军
5、工领域,为中国国防及相关高校、科研院所高科技装备的研发、生产和应用提供仿真技术产品和服务。公司主要产品和服务包括:机电仿真测试产品、射频仿真测试产品和仿真应用开发服务。公司是国内少数几家具有自主创新能力、能与国际先进计算机仿真企业相抗衡的本土厂商之一,根据CCID报告,2008年,公司的半实物仿真系统产品和雷达仿真测试产品市占率分别为10.4%和4.41%,均位列国内同类自主产品第一;仿真应用开发服务市占率为3.1%,在国内厂商中处于领先地位(四)台基股份公司专注于大功率晶闸管及模块业务,目前已形成年产50万只大功率晶闸管和30万块模块的生产能力,是国内销量最大的大功率半导体器
6、件供应商。管理层通过持有控股股东股权已间接实现对公司的持股。营收增长主要来自四个方面的驱动。一是电力电子技术的广泛应用,二是节能环保需求日益增加,三是国产器件在进口替代市场的持续渗透,四是全球功率半导体产业不断向国内转移。公司晶闸管收入和毛利占比基本保持在70%以上,模块的盈利占比正在提升。 公司募集资金投向星辉车模本次拟公开发行人民币普通股1320万股,募集资金拟投资于品牌车模生产基地建设项目,其中8759万元用于土地购置及厂房扩建、3030.2万元用于新增车膜生产线。项目建成后,公司将新增注塑车间3000平方米、压铸车间2000平方米、装配车间12000平方米、仓库面积10
7、000平方米;并新购置50台注塑机和20台压铸机。表:募集资金项目-5-安信证券厦门湖里大道证券营业部新股定位分析报告赛为智能本次募集资金主要投向城市轨道、高铁信息化与补充营运资金。项目投资总额为1.2亿元。城市轨道项目主要是提升公司现有主要产品的关键技术,提高公司客户服务能力;高铁信息化项目是在现有产品基础上,新产品的研究开发和产业化;补充公司营运资金项目是增强公司承接工程实力,提高公司综合实力,增强核心竞争力。公司预计项目达产后每年新增销售收入2.1亿元,净利润3137万元。表:募集资金
此文档下载收益归作者所有