中共南部县委县政府接待办公室

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1、中共南部县委县政府接待办公室2016年度部门决算编制说明2017年9月一、主要职能及主要工作(一)主要职责主要职责1.负责副厅级及以上领导来我县考察、调研、探访的接待工作。2.负责县委、县政府外事活动的相关服务。3.指导各部门做好对口接待工作。4.县领导交办的其他接待任务。(二)2016年重点工作任务介绍围绕中央,省委、市委和县委重大战略部署,认真审视南部县情和发展阶段性特征,重点围绕建设“亲水南部”的发展战略、项目工作主抓手,围绕“规范接待管理、提升接待水平、服务经济发展”这一思路,不断深化接待意识,紧密协作,踏实工作,要维护和树立好“窗口”形象,必须坚持科学发展观,树立“大接待”意识。

2、接待工作是软环境、软资源、软优势,所承担的职能集服务保障、辅政招商、协调联络、宣传推介于一体,工作重心已明显向宣传我县新的风貌、展示城市新形象、服务招商引资、提升我县对外知名度方面转变,成为沟通上下、增进城市友谊的平台,并力促更多的客人了解南部,喜爱南部,投资建设南部。二、部门概况9县接待办及下属二级预算单位1个,其中事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年接待办本年收入合计72.3万元,其中:财政拨款收入72.3万元,占100%。2016年接待办本年支出合计70.3万元,其中:基本支出70.3万元,占100%。四、财政拨款收支决算情况接待办2016年度财政拨款收支决算总计72.3万元

3、。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3.85万元,减少5.0%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况接待办2016年度一般公共预算财政拨款支出70.3万元,占财政拨款本年支出合计的97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.85万元,减少7.6%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况接待办2016年一般公共预算财政拨款支出70.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出51.6万元,占73.39%;社会保障和就业支出13.2万元,占18.77%;住房保障支出5.5万元,占7.82%。(罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

4、(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)2013(款)150(项):92016年决算支出数为51.6万元,完成预算(指调整预算,下同)96%。2.社会保障和就业(类)20805(款)05(项):2016年决算数为9.2万元,完成预算71.87%。  3.社会保障和就业(类)20805(款)06(项):2016年决算数为3.7万元,完成预算100%。4.社会保障和就业(类)20811(款)04(项):2016年决算数为0.3万元,完成预算100%。5.住房保障(类)22102(款)01(项):2016年决算数为5.5万元,完成预算100%。(数据来源财决公开3表,罗列

5、用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况接待办2016年一般公共预算财政拨款基本支出70.2万元,其中:人员经费63.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费7.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、9

6、公务用车运行和维护费支出。(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明接待办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元,完成预算(指调整预算,下同)207.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.4万元,完成预算600%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.9万元,公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.4万元。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是扶贫工作用车。(若没有数据,请用0列示,并说明原因。如本部门无因公出国(境)任务安排、

7、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同,没有数据也必需写。)(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,1.因公出国(境)经费2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)2.公务用车购置及运行维护费2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于办公室开会、出差、下乡扶贫9等所需的公务用车燃

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