用友u8应收应付帐款操作手册范本

用友u8应收应付帐款操作手册范本

ID:19793918

大小:3.06 MB

页数:17页

时间:2018-10-06

用友u8应收应付帐款操作手册范本_第1页
用友u8应收应付帐款操作手册范本_第2页
用友u8应收应付帐款操作手册范本_第3页
用友u8应收应付帐款操作手册范本_第4页
用友u8应收应付帐款操作手册范本_第5页
资源描述:

《用友u8应收应付帐款操作手册范本》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、应收帐款操作手册17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部目  录1、应收业务流程42、应收业务处理52.1应收单据填制52.2应收单据审核63收款单据处理84选择收款105核销处理116制单处理137其他处理148期末处理159应收及应付操作手册说明1717南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部1、应收业务流程17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部2、应收业务处理2.1应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据,点击应收单据录入,如下图1、点击此处增加单据点击增加后,在表头中选入

2、客户、科目、金额,在表体中录入会计科目和金额,如下表:17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部2、点击此外保存单据填制完成后点击②保存2.2应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部点查询,输入过滤条件后,点确定2、选择好单据后点出此处,审核单据。点击确定,系统弹出如下界面:1、双击此处选择要审核的单据17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部销售系统填制的销售发票,在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样,只是路径不一样,销售发票审核路径如

3、下:3收款单据处理当收款时,填制收款单。17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部1)点击收款单据录入,系统弹出上图2)点击增加按钮,输入表头(结算方式、客户、金额)等内容,然后保存、审核,也可以先保存,不审核,到收款单据审核中去进行审核操作。如下图:操作方法同应收单审核。17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部4选择收款点击选择收款,系统弹出如下界面1、在此录入客户,可以录入多入客户2、选好客户后,点击此处确定点击确定后,系统弹出如下界面:17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部在收款金额中录

4、入本次收款金额既可。这里是按单据收款的,收款后不需要再做核销处理。5核销处理1.4.1如果预收款所对应的发票到了,这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系,此勾对关系通过核销业务实现。1.4.2如果收款处理是在收款单据录入中填制的,而不是在选择收款中处理的,也需要在此外进行核销处理。点击核销,选择自动核销,如下图点击确定,系统弹出如下界面17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部选择是,系统自动进行核销(一般是先开票先核销)如果想自动选择核销的发票和收款单,则需要进行手工核销,操作如下:输入客户然后确

5、定17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部上列的收款单的本次结算金额(一张收款单可多次结算)和下列应收款的本次结算(一张应收单可以多次结算)两个数值必须一样,输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、此处选择要进行制单单据的单据类型1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证,自动传递到总帐系统。选择好需要生成凭证的单据类型后,点击确定。如下图:17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部2、选择好后,点击制单1、双击选择标志选择该单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相

6、同,则生成一张凭证,1、选择单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相同,则生成一张凭证2、选择好后,点击制单,则生成凭证,点保存,则保存该凭证,如果要删除这张凭证,则需要在应收款管—凭证处理—查询凭证中找到该凭证,然后进行删除操作,在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废,必须在总帐管理中进行整理凭证操作,才能彻底删除这张凭证。7其他处理其他处理主要是为了取消操作,比如取消核销,取消应收冲就应收形成的单据等,点击其他处理——取消操作,系统弹出如下界面;17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部在

7、此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定选择好单据后,点击确定,则系统过滤出符合的单据,双击打开需要取消操作的单据,然后点击菜单栏删除就可。8期末处理当当期业务全部完成后,则系统需要进行期结帐,以便进行下月业务的操作,点击期末处理——月末结帐。系统弹出如下界面17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部双击此处,结9月份帐双击后变成变成Y,再点击下一步。如下图点击此处完成结帐17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部9应收及应付操作手册说明应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的,只

8、是一个是收,一个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理,此处不再单独制作应付帐款的操作手册.附:应付业务流程17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部17南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。