公司文件控制和管理程序

公司文件控制和管理程序

ID:15909405

大小:34.00 KB

页数:4页

时间:2018-08-06

公司文件控制和管理程序_第1页
公司文件控制和管理程序_第2页
公司文件控制和管理程序_第3页
公司文件控制和管理程序_第4页
资源描述:

《公司文件控制和管理程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、文件控制和管理程序1.目的为了控制各场所在质量体系运行中使用有效版本,防止误用失效和作废文件,并对第三方的所有权进行保护和保密,特别制定本程序。2.适用范围本程序适用。。。。。。。。。。。。有限公司(以下简称本公司)质量体系各层次的有关文件和资料的控制。3.职责3.1最高管理者负责质量手册、程序文件、管理制度的审批及更改控制,负责签发和处理重大的业务文件。3.2技术负责人负责质量手册、程序文件的审核及有关的更改控制。3.3质量负责人负责组织编写质量手册、程序文件、质量计划等。3.4技术负责人负责组织编写与审批检验方法、检验大纲、记录表格、报告等详细的检验工作文件。3.5综合办公

2、室负责所有文件的发放控制工作。4.工作程序4.1受控文件和资料的范围。4.1.1质量体系文件及其运行过程中产生的文件性记录,包括质量手册、程序文件、质量记录及相关表格、管理制度汇编等。4.1.2公司内部有关的管理制度、方法、规定以及其他有关质量的文件。4.1.3适当范围的外来文件。包括国家行业有关质量的法令、规范、标准、上级有关质量的文件、合同等。4.2文件的编制、审核及批准4.2.1质量手册、程序文件及质量计划由质量负责人组织编写,综合办公室具体落实,编写完毕由最高管理者审批。4.2.2检验方法、检验大纲、记录表格、报告等详细的检验工作文件由技术负责人组织专业检测室编写,专业

3、检测室负责人进行审核,技术负责人批准。4.3文件的标识与控制4.3.1文件标识与编码规定形式:XXXXX.X(XX)持有号文件类别公司代码文件类别:A—质量手册B—质量体系程序文件C—质量文件(包括表格、报告、作业指导书等)4.3.2质量手册、程序文件需加盖“有效版本”印章,并注明编码,便于发放、更改。当文件换版时,资料员应回收过期文件,并在文件发放、回收登记表中回收栏目中签字,只有交回相同发放号的过期文件后方能发放新文件。换发时收回的旧版文件,盖“销毁”章,并集中销毁处理。对其他相关部门提供的质量手册属非受控文件,不盖印章,只进行编码。4.3.3质量计划等属专业性受控文件,只

4、进行编码,便于发放、更改、计划实施后自行作废。4.3.4各种规范、规程、检验方法、标准等为有效版本,加盖有效版本章,由专人管理。4.3.5检验记录、报告的标识以试验编号、报告编号为准。4.3.6其他受控文件由综合办公室按规定标识。4.4质量文件的发放4.4.1质量文件的发放由综合办公室公室负责。4.4.2当编写好的质量文件经审核批准后,质量负责人根据质量文件总体情况,填写质量体系受控文件清单。4.4.3综合办公室公室资料员在“受控文件发放记录”上填写发放号并在发放号处加盖分发印章,发放印章分为:a)受控发放:本单位使用的文件和资料(质量手册、程序文件、作业指导书等)以及报送认证

5、机构的手册及程序文件,加盖“受控”章。b)非受控发放:提供客户的质量手册为非受控发放不加盖印章。4.4.4文件发放范围:质量手册、程序文件的发放范围由最高管理者审定,应确保各有关场所得到相关文件。4.4.5受控文件由综合办公室设专人发放,并根据各部门所需文件情况,编写《受控文件发放记录》4.4.6文件领用人在《受控文件发放记录》上签字登记。4.5文件的更改4.5.1凡属于新增文件或改版文件,应及时更新并编制《受控文件和资料清单》。文件更改应确保所有受控的各层次文件均已更改,保证体系文件的协调一致。4.5.2质量手册、程序文件的更改应根据公司发展的要求,质量负责人负责组织各部门更

6、改,由最高管理者批准发布。4.5.3检验工作详细文件的更改由各检测室负责,技术负责人审批。4.5.4各种规范标准等需经技术负责人识别,批准后方可以用新版本代替旧版本。4.5.5所有文件的更改均须由更改人填写《文件更改申请单》,提出更改理由。4.6文件的保管与借阅;4.6.1所有文件均由综合办公室负责保管,存档文件应严格按档案管理规定进行,加盖“存档”字样。4.6.2文件在使用过程中应妥善保存,如受控文件破坏,应到文件管理部门换取新文件,编码仍采用原编号,破损文件销毁。4.6.3需借阅文件的人员,填写《文件和资料借阅申请单》借阅应在指定日期归还。4.6.4借阅检验报告及存档资料应

7、由主任批准,并有保守秘密的义务,严禁转借他人。4.6.5失去价值的文件资料定期清理并加盖“销毁”章统一销毁,有参考价值的注明“仅供参考”字样。4.7文件的有效性监控各部门随时检查在用文件的有效性,发现问题及时处理。5.相关文件QP02-1《受控文件发放记录》QP02-2《受控文件收文记录》QP02-3《文件更改申请单》QP02-4《文件和资料借阅申请单》QP02-5《受控文件和资料清单》 管理制度汇编

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。