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时间:2018-08-06
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1、办公用品财务管理制度,关键字自己添加 办公用品财务管理制度,关键字自己添加:办公用品管理 办公用品管理制度 一、目的: 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本制度。 二、办公用品的分类: 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 1、其中低值易耗品主要指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、远刀座、绑带、大头针、戒图钉、曲别针、橡皮筋屏、复印纸、打印纸、便氯签纸、橡
2、皮擦、原子笔毡、笔芯、夹子、涂改液皂、白板笔、萤光笔、记硕事本、电风扇、线插板晕、剪刀、钉书机、计算纫器、电话机、装订机、疯档夹、裁纸刀、印泥等劳价值较低的日常办公用寅品。 2、高值管理蜕品为:电脑、打印机、宽文件柜、空调、相机、罚投影仪、办公桌椅等价惺值较高的物品。 三、办抚公用品的管理责任部门瓣: 公司办公用品的枉管理统一归口为行政人盯事部。行政专员应当于儡每月月初的5号前完成染公司办公用品使用计划亮和上月办公费用报表上娄交经理审核。 四、办公岭用品的申请 1、公寥司办公用品的申
3、请资格屑人为各部门人员。各部第门应当根据自己部门的阂办公需要,及时地提出娇采买申请。普通员工的囊办公用品需要应当向自帜己的部门经理提出,由掐部门经理统一进行申请矣。 2、每月25日醒—30日,由部门经理涤统一填写《办公用品申绎请单》。3、行政专员债每月3日前收集汇总《馈办公用品申请单》。五园、办公用品的审批 束1、低值易耗品申请由毯行政人事部经理审查批枷准。六、办公用品的采痴购 1、行政人事部缚应联系两家以上相应办喀公用品供应商,做好供诸应商的建档工作,编制治常用办公用品价格表,萌把
4、握价格行情,做好供堕应商的比较、甑选工作陈。 2、《办公用品瓶申请单》审查批准后,懈由行政专员负责统一采绷买。 3、行政人事涉部应根据公司日常办公税需要,对一些常用的办喝公用品进行批量购买,忻保持一定库存,以保证赁正常办公需要,提高供侯给效率。 七、办公用品泽的入库管理 1、在证供应商送来所购的办公缘用品后,应由行政专员百统一签收、入库和发放彪。 2、办公用品的桥结算原则以季度、半年霉或达到一定金额时结算滦,高值管理品结算可另角行协商。 3、财务汪部付款时应核对办公用袋品数量
5、及总金额,特别社是高值管理品。八、办趁公用品的保管 1、颈备用的办公用品由行政仲专员统一保管。划定相厢应的存放区域,实行封祥闭保存。由各部门申请终的办公用品应当及时发烤放。 2、发放出去彦的办公用品应当由行政叁专员部做好相应的领用腺记录,明确领用部门,葛领用人,领用日期。 管 3、对于高值管理品炔或其它大件办公用品实谢行保管责任制,实行使迭用人、领取人、保管责吁任人三合一的办法,对摆保管责任进行归属。行辱政人事部将按照管理责停任定期检查使用情况。类 4、对因个人工作霖失误、非正常使
6、用而对卷办公用品造成的重大异掀常损耗,将根据个人责痴任的程度,由责任人承贬担所造成相应损失部分茶的赔偿。; 3、各谨票据应均匀贴在报销单卯封面后的粘贴单上,整凯份报销单各部分厚度应榆尽量保持一致; 4黎、若报销票据面积大小釜相同或相似,需有层次松序列张贴; 5、报剁销单据金额、类型相同轮的,应尽量粘贴在一块湛,并按金额大小排列;仰 6、报销票据在粘凶贴时,确保审核人能够女完全清楚地审阅到报销歹金额; 7、报销单据一恤律用黑色钢笔或签字笔毛填写; 8、报销单第椐各项目应填写完整
7、,腊大小写金额要一致,并沦经部门领导批准才有效泌;报销单据不得涂改,竣粘贴好后请仔细核对金隧额,票据金额与填写金铜额不符,财务不予报销菲。 9、有实物的报隐销单据须由验收人验收抱后在发票背面签名确认橇,需入库的实物单据应拥附入库单; 10.忘公司员工原则上凭发票跌报销或申请付款,不得护使用收据或白条。 二、躁费用报销基本流程 蕾经办人写报销单→部门超负责人审核→财务审核裸→总经理审批→付款 三端、报销时间的具体规定牧 1、报销时间:经甩办人需于10日、20页日、30日前将相关单雹
8、据交于财务部门,财务狸部门审核后于5日内完蛾成报销付款工作。金额胰较大或其他特殊情况,豌经总经理批准可及时报欲销。 2、超过两个涣月以上的费用将不予报宵销,视自动放弃。 四、杭差旅费报销 1、通行费羽: 员工因公出差原则上嚎乘坐汽车或火车; 授自驾前往的,按实际驾石驶里程数油耗报销,报伙销标准为10l/10庸0km;因特殊情况需亚要乘坐飞机出差的,须曳经总经理批准,并根据曳机票据实报销。 2、住峙宿费: 住宿标准:去总经理及以上人员:3惨00元/人/天,部门铆总监及以下人员:13聪0
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