秦皇岛经济技术开发区

秦皇岛经济技术开发区

ID:15795915

大小:204.50 KB

页数:41页

时间:2018-08-05

秦皇岛经济技术开发区_第1页
秦皇岛经济技术开发区_第2页
秦皇岛经济技术开发区_第3页
秦皇岛经济技术开发区_第4页
秦皇岛经济技术开发区_第5页
资源描述:

《秦皇岛经济技术开发区》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会2017年预算公开二○一七年五月目录一、秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会2017年度部门预算情况说明第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项二、秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会2017年度部门预算公开表1.部门预算收支总表2.部门预算收入总表3.部门预算支出总表4.部门预算财政拨款收支总表5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表6.部门预算一般公共预

2、算财政拨款基本支出表7.部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9.部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2017年发展和改革委员会预算公开表)秦皇岛经济技术开发区发展和改革委员会2017年度预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定,现将2017年部门预算公开如下:第一部分部门职责及机构设置情况部门职责1.协调解决工业经济运行中的各类问题,并提出政策建议;监测、分析全区工业经济及民营经济运行形势;负责开发区电力行业管理、协调调度工作;对口市工业和信息化局有关工作(信息产

3、业、信息化推进及网络安全除外);企业家协会及其各行业协会的日常工作。2.参与中长期规划的制定,编制有关专业规划;对开发区年度主要经济指标进行预计;财政拨款基础设施投资项目审批;参与重点前期项目的谋划、融资等工作,筛选、申报开发区省市级重点项目,对开发区省、市重点项目年度计划执行情况进行监管,协调解决涉及重点项目的有关问题,实施重点项目目标管理责任制,负责重点项目的概算调整、竣工验收及后期评价工作,参与对重点项目的审计、稽查、调查等工作,负责重点项目的信息反馈和宣传工作;负责节能的综合协调;拟订能源发展规划,产业政策和年度指导计划并组织实施;对口负责上级发改委布置的相关工作。3.贯

4、彻落实国家、省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度,完成上级统计部门部署的统计调查任务,组织领导全区国民经济核算和统计调查工作;贯彻、落实、监督、检查统计法律、法规实施情况;会同有关部门组织开展重大国情国力普查和大型调查;组织领导全区统计信息化建设,建立、健全统计数据库;统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督,向工、管委及有关部门提供统计信息咨询和建议。4.承担区整顿和规范市场经济秩序领导小组的日常工作,综合、汇总、协调、指导全区整顿和规范市场经济秩序工作;研究拟订全区整顿和规范市场经济秩序工作方案;组织开展专项

5、整治工作,督办重大案件的查处工作;研究拟订全区规范市场经济秩序的政策性文件,逐步建立完善统一开放、公平竞争、规范有序的市场体系。5.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作等战略、方针、政策;研究提出流通体制改革意见,推进现代流通方式;调查研究流通行业重大问题并提出政策建议;对口负责市商务局布置的有关工作。部门机构设置部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计秦皇岛经济技术开发区经济发展局行政副处级财政拨款秦皇岛经济技术开发区普查中心事业正科级第二部分部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中

6、。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1.收入情况:本部门一般公共预算拨款收入2257.26万元,其中:非限额补助2257.26万元.2.支出情况:本部门支出预算2257.26万元,其中:基本支出682.04万元(包括人员经费591.83万元和日常公用经费90.21万元),项目支出1575.22万元,全部为本级支出。3.比上年增减情况:与上年相比,增加1082.21万元,其中基本支出增加121.85万元,主要是增加人员费用预算;项目支出增加960.36万元,主要是新增名牌产品奖励,外贸出口奖励等项目的支出。第三部分机关运行经费安排情况我部门本年度按照定额标准核定日常公用经

7、费90.21万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。第四部分财政拨款“三公”经费预算情况安排“三公”经费总额7.57万元,较上年减少0.36万元,减少的主要原因为:公务用车运行维护费减少0.35万元,开发区实行公务用车制度改革,公务用车运行维护费预算定额每辆车每年有所减少;公务接待费减少0.01万元,严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,规范公

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。