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1、湖南省黄金管理局2016年部门预算说明一、部门职能职责省黄金管理局是省人民政府赋予一定时期内行使全省黄金行业管理职能的行业管理机构。主要职责是:负责制订全省黄金行业规则和行业政策,进行行业管理,引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序;负责指导全省黄金企业进行改组改制和重组联合,以及企业的扭亏解困、减员增效和实施再就业工程,建立现代化制度。负责对原省黄金工业总公司所属尚未改制的企业进行管理,并在省国有企业改革办公室的指导下,进行改革改制或组织实施关闭破产。内设办公室、行业管理处(加挂安全环保处牌子)、财务处、人事劳资教育处、机关党委、纪检监察等六个处室。二、部门预算单位构成湖南省
2、黄金管理局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有湖南省黄金管理局部门本级。三、部门收支概况42016年部门预算收入只有一般公共预算,没有政府性基金收入、事业单位经营性收入、专项经费收入与非税收入。支出只包括保障局机关本级基本运行的经费。(一)收入预算,2016年年初预算数702.23万元,其中,一般公共预算拨款702.23万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。(二)支出预算,2016年年初预算数702.23万元,其中,工资福利支出501.16万元(其中:社会保障和就业支出万元),对个人和家庭的补助支出38.38万元(其
3、中:住房公积金万元),一般商品和服务支出162.69万元。一般公共服务702.23万元,教育支出(培训支出)1.50万元,资源勘探信息等支出(黄金事务)至666.43万元,住房保障支出(住房公积金)34.3万元。四、一般公共预算拨款支出预算2016年一般公共预算拨款收入702.23万元,具体安排情况如下:(一)基本支出:2016年年初预算数为702.23万元,是指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。4(二)项目支出:2016年没有预算安排。五、其他重要事项的情况说明1
4、、机关运行经费2016年我局本级一家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款702.23万元,比2015年预算增加13.61万元,上升1.98%。2、“三公”经费预算2016年“三公”经费预算数为32.65万元,其中,公务接待费15.80万元,公务用车购置及运行费16.85万元,因公出国(境)费0万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少18.94万元,主要是公务接待费进一步压缩2万元;公务车运行维护费压缩16.94万元,原因是我局2015年12月底已经完成公务车车改,自行封存2台公务车,同时进一步完善规章制度,严格控制车辆费用支出。3、政府采购情况2016年湖
5、南省黄金管理局没有政府采购预算。六、名词解释1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算4拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、
6、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。4
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