504管理审查作业程序

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1、文件名稱管理審查作業程序文件編號FI-QP-IE-504版次A/0頁次第4頁,共4頁頁碼A管理審查作業程序ProcedureofManagementReview文件名稱管理審查作業程序文件編號FI-QP-IE-504版次A/0頁次第4頁,共4頁頁碼A制訂/修訂履歷版本頁次修改狀態制/修訂原因與孌更內容摘要日期制/修者審核核准A/0/A初版制訂4/5/2009陳丹                                                                                                

2、                                                                                                  文件名稱管理審查作業程序文件編號FI-QP-IE-504版次A/0頁次第4頁,共4頁頁碼A1.目的:為使了解品質系統之運作狀況﹐故對品質制度適時作定期之審查﹐確保其適宜性﹐充分性和有效性﹐且能持續符合國際標准﹐公司品質政策和目標之要求﹐并對管理上之缺失提供分析及改善意見。2.範圍:本公司ISO9001質量管理體系。3.權責:管理審查會議主持﹕由廠區最高主管負

3、責管理審查會議召開﹕管理者代表負責管理審查會議決議事項追蹤﹕由管理者代表指派管理審查會議決議事項處理﹕各責任單位執行。4.定義:無5.作業流程﹕資料收集臨時會議會議召集審查檢討改善改善措施NG追蹤成效OK記錄存檔文件名稱管理審查作業程序文件編號FI-QP-IE-504版次A/0頁次第4頁,共4頁頁碼A6.作業內容:6.1資料收集:6.1.1依《內部稽核作業程序》進行品質之系統稽核,稽核主任需於稽核完後一周內提出內部稽核報告﹐予管理者代表作管理審查準備﹔6.1.2管理審查輸入輸出相關資料。6.2會議之召開:6.2.1管理審查會議每年定期舉行一次,內稽完

4、成後由管理代表召開舉行﹔6.2.2但遇到下列狀況時,得由管理代表視需要召開臨時性管理審查會議:A.管理代表更換或任命;B.品質政策修訂;C.品質目標修訂;D.接獲嚴重客訴或特殊要求、重大品質異常致使公司營運受到巨大影響;E.系統重大變更;F.當重要客戶稽核前作一次管理審查.6.3審查6.3.1管理審查的輸入應包括與以下各項相關的運行情況和改進的機會:A.稽核結果;B.來自外部相關方的交流信息,包括抱怨與客戶反餽;C.過程績效和產品的符合性;D.目標和指標的實現程度;E.糾正和預防措施的狀況;F.前次管理審查的跟蹤措施;G.可能影響品質管理系統的變更;

5、H.改善的建議.6.3.2.管理審查輸出應包括與以下有關的措施:A.品質管理系統其過程有效性的改進;B.改進客戶要求的相關產品;C.方針、目標指標以及其他管理體系要素的修改有關決策和行動;D.資源需求.6.3.3會議之結果須作成「管理審查會議記錄」6.4異常糾正及回饋:對於會議結論所提之異常須依《糾正與預防作業程序》檢討異常原因-並提出改善措施.6.5追蹤成效:管理審查會議之決議事項,須明訂負責者及預定完成日期,管理代表指派人員對所提之對策追蹤其是否有效如「管理審查會議追蹤報告」,如無效則退回責任部門重新檢討改善.6.6記錄存檔:管理審查記錄保存三年

6、.文件名稱管理審查作業程序文件編號FI-QP-IE-504版次A/0頁次第4頁,共4頁頁碼A7.參考文件:7.1內部稽核業程序7.2糾正與預防作業程序8.附件:8.1管理審查會議記錄8.2管理審查會議追蹤報告

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