工装夹具管理流程

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1、工装夹具管理流程1.目的1.1有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制,确保工装夹具处于良好的使用状态,以保证产品质量,特制定本流程。2.适用范围2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。3.职责3.1技术项目组:负责工装夹具的设计、组织评审。3.2生产技术部:是工装夹具的归口单位,负责制造、维修、验收及管理,并建立台账,安全保管。3.3质量管理部:工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。3.4生产车间:负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。3.5采购部:负责委外工装夹具的采购。3.6财务部:负责工装资产的管理、盘点

2、。4.流程4.1工装设计4.1.1技术项目组根据新产品开发及生产的需要,提出工艺装备清单和技术要求,组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装,技术开发部提供产品接口信息及技术要求。4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后,组织相关人员对工装可行性进行评审,经工装工程师会签,交总工程师批准。4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案,发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。4.2制造4.2.1自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。每月5日前下发生产部相关领导。4.2.

3、2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。(特殊情况因生产急要的需当天采购到位)4.2.4工艺装备加工完成后,由制造部门填写“工艺装备检验通知单”,连同工装一起交工装鉴定站进行验证。4.3委外制造4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备,由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造/修理申请单”,报主管副总经理批准,由采购部选择、确定合适的制造商,项目工程师评审,应充分考虑对方设计和机械加工能力,关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》,并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度,将

4、跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。4.3.2工艺装备到厂后,由采购部通知工装工程师进行验收,验收的内容:《工艺装备验收技术协议》上的各项条款得到满足:a.包装完好,实物无损伤;b.有产品合格证、检验报告;c.附件、备品备件、技术资料(包括全套详细设计图纸)齐全。4.3.3验收合格后,工装工程师填写“工艺装备检验通知单”交工装鉴定进行验证,验证按以下形式:a.按工艺装备图样和技术条件自行检验。b.委托有测量能力的检测单位进行检验。c.检验该工艺装备生产的工装样品。4.3.4验证合格后,工装工程师和工装鉴定员在“工艺装备验证报告”上联合签字,一份交采

5、购员做付款凭证,一份交工装库,做入库凭据,如验证不合格,工装工程师同制造商协调处理,甚至退货。4.4.鉴定4.4.1工装鉴定站无论收到车间返回还是新制工装,于1个工作日完成鉴定,急件工装应当场鉴定完成。验证方式:按工艺装备设计图纸和技术条件进行检验,或检验该工艺装备所生产的样件。4.4.2要进行统一编号,编号应反映与产品一致的版次/更改状态,可采用电刻或打钢印。4.4.3工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告,合格的出具工装合格证,连同工装一起交到工装管理员,不合格的连同报告退回工装组返修。4.5.入库4.5.1工装管理员在确认工装夹具合格后,办理入库手续,建立“

6、工艺装备管理台帐”和“工艺装备履历卡”,保存“工艺装备验证报告”、“入库单”等相关质量记录凭证。4.5.2所有工装夹具应按规定分类放在专用架子上,并按照有关工装夹具的名称制作标识牌,进行整齐排列,保持工装夹具完整、清洁、帐、卡、物相符,方便取放。4.6领用、回收与发放4.6.1领用4.6.1.1使用单位需使用工艺装备时,车间员工领用工装需开具领料单,填写车间名称、日期、工装名称、工装编号、数量、领料人,车间班长和工段长签字,连同旧工装一起交回工装库,工装库采用以旧换新模式发放新工装。用完后必须清理干净,及时还库,工艺装备还库时必须附带使用记录。4.6.1.

7、2操作工要正确使用,不得野蛮操作,发现异常和损坏立即停止使用,通知工装管理人员进行处理。4.6.1.3操作工要做好使用记录,记录内容包括:运行使用时间、加工数、累计加工数。4.6.2回收、发放4.6.2.1工装管理员检查工装的完整性,没有缺件、损坏,工装管理员发放新工装,同时做好新工装登记、旧工装销账、填写工装履历卡,发放人和领料人双方签字确认。4.6.2.2旧工装摆放在待检架上,工装鉴定员与1个工作日完成鉴定,工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告,合格的出具工装合格证,连同工装一起交到工装管理员,不合格的连同报告退回工装组返修。4.6.2.3如车间增加设备或工

8、装丢失等原因无法以旧换新的,由车间主任在领料单上签字,并说明原因,

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