xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告

xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告

ID:11678899

大小:36.00 KB

页数:11页

时间:2018-07-13

xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告_第1页
xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告_第2页
xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告_第3页
xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告_第4页
xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告_第5页
资源描述:

《xx镇 年财政预算执行情况和年财政预算草案报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、XX镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告一、2016年财政预算执行情况2016年,坡贡镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在县财政局的帮助指导下,在镇人大的监督下以及相关部门的通力配合和支持下,财政人以当好党委和政府的参谋助手为己任,以党的十八大提出的到2020年要实现全面建成小康社会为了目标,认真贯彻落实省、市、县决战脱贫攻坚相关文件精神,财政工作紧紧围绕增收节支这一理财观念,开拓进取,扎实工作,切实加强财政管理和脱贫攻坚资金管理,努力完成县委、县政府下达我镇的财政工作任务。坚持做好财政工作首先要抓好基础建设这一根本,通过纵向和

2、横向的协调,以村组公路、水利设施、土地综合开发治理(机耕道路建设)、小康村寨建设(庭院硬化、串户路硬化)、基层组织阵地等基础设施建设以及对贫困农户的产业扶持和支撑为突破口,加快财源建设和改善外商投资环境;加强财政扶贫资金的监督管理力度,提高财政资金的使用效益,合理安排财政支出,在保证工资发放、机构运转和重点支出的同时,使我镇各项经济和社会事业发展顺利完成。经过一年的艰苦努力,主要完成了以下工作:(一)预算收入完成情况2016年完成镇级税收收入0元,非税收入0元;上级财政预算拨款收入150022215.46元,其他收入21756.17元,共计150439

3、71.63元。1、行政管理事务6898859.71元。2、行政事业单位离退休1848094.05元。3、财政事务443915.00元。4、文体广播、旅游事务195765.00元5、社会保障事务294480.00元。6、计划生育服务管理394758.50元。7、基层医疗事务(乡镇卫生院)1416365.00元。8、医疗保障376285.20元。9、农林水事务1076653.00元。10、扶贫开发377100.00元11、对村民委员会和党支部的补助1130321.00元12、资源堪探开发事务217570.00元。13、安全生产事务352050.00元14、

4、其他收入(利息)21756.17元。(二)2016年财政支出情况2016年财政拨款总支出14956962.64元,其中预算支出主要项目完成情况为:1、行政管理事务支出6909279.01元。2、行政事业单位离退休支出1848094.05元。3、财政事务支出443915.00元。4、文体广播、旅游事务支出195765.00元5、社会保障事务支出294480.00元。6、计划生育服务管理支出394758.50元。7、基层医疗事务(乡镇卫生院)支出1416365.00元。8、医疗保障支出376285.20元。9、农林水事务1076653.00元。10、扶贫开

5、发支出279400.00元。11、对村民委员会和党支部的补助支出1002347.88元。12、资源堪探开发事务支出217570.00元。13、安全生产事务支出352050.00元。14、其他支出15000.00元。(三)2016年财政收支平衡情况财政决算总收入150022215.46元,其中:体制补助10219613.00元,临时工资及劳务费用258912.00元,遗补及其他个人支出补助127069.66元,统发工资8461345.53元。财政决算总支出14956962.64元,上年结余2350822.77元。收支相抵,滚存结余资金2437831.76

6、元。其中:基本结余567231.76元,项目结余1870600.00元(基本结余含村级办公费及村干部报酬)。(四)2016年主要财政管理工作完成情况1、强化税收征管工作,加大清收力度,做到应收尽收,确保全年财政收入任务的圆满完成。镇党委、政府非常重视经济和财税工作,年初就制定了各项经济和社会发展目标,在各级各部门的共同努力下,2016年全镇经济和社会发展各项目标完成较好,通过广大干部的共同努力,确保了全年各项财政收入指标的圆满完成。2、进一步强化预算约束,保证重点支出,在确保全年财政收支平衡年初预算时,严格贯彻落实中央的八项规定,按照“勤俭节约、过紧日

7、子”的要求,严格遵循“量入为出、量力而行”的原则编制预算。在预算执行过程中,严格按照年初预算确定的经费安排拨款,保证镇属各业务部门正常开展工作的最基本需要,尽量压缩一些弹性支出。通过合理组织资金调度,既确保了镇属机关工作的正常运转和各项重点项目支出的需要,又实现了年终决算财政收支平衡,严格控制“三公经费”和会议费用,且年末略有结余的原则。3、加大财源建设工作、加大招商引资力度,主要是加大对我镇基础设施建设以及小康村寨的建设,拉动内需。2016年,我镇认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委县政府脱贫攻坚工作任务的重大决策,为到2020年要实现全面

8、建成小康社会目标任务,转变工作职能,更新服务理念,提高服务质量,以优质的服务引进资金和企业家到

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。