公司质量管理文件

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1、公司质量管理文件编号XT/GZ·ZJ01-2005共5页第1页第A版第0次修改名称:质量管理制度生产部塑料车间技术部模具车间行政部会签单位会签人会签单位会签人编制审定批准公司质量管理文件编号XT/GZ·ZJ01-2005共5页第2页名称质量管理制度第A版第0次修改1目的为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量,符合管理及市场需要,特制定本细则。2范围本细则包括:a)各项质量标准及检验规范;b)计量仪器管理;c)质量检验的执行;d)质量异常反应及处理;

2、e)客诉处理;f)样品确认;3引用文件《浙江..汽车内饰件有限公司岗位说明书》《过程质量保证及监控办法》《记录控制程序》《质量标准及检验规范》;《不合格品控制程序》;4职责见《浙江..汽车内饰件有限公司岗位说明书》。5程序5.1质量标准及检验规范5.1.1质量标准及检验规范包括:5.1.1.1《原物料质量标准及检验规范》;5.1.1.2《在制品质量标准及检验规范》;5.1.1.3《成品质量标准及检验规范》;5.1.2质量标准及检验规范的编制技术部会同质检部、生产部及有关人员依据操作规

3、范,并参考①国家标准②同业水准③客户需求④本身制造能力⑤原物料供应商水准,分原物料、在制品、成品编制“质量标准及检验规范”,一式二份,呈技术副总批准后送质检部一份,并交有关单位凭此执行。公司质量管理文件编号XT/GZ·ZJ01-2005共5页第3页名称质量管理制度第A版第0次修改5.1.3质量标准及检验规范的修订  5.1.3.1各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。5.1.3.2技术部每年年底前至少重新校正一次,并参

4、照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性,酌予修订。5.1.3.3质量标准及检验规范修订时,技术部应填立“质量标准及检验规范修订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈现技术副总批示后,始可凭此执行。5.2计量仪器管理5.2.1仪器校正、维护计划5.2.1.1周期设订质检部计量科应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,设定定期校正维护周期,并保持相关记录,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。5.2.1.2年度校正计划及维护计划仪器使用部门

5、应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正/维护计划实施表”作为下年度仪器校正及维护计划实施的依据。5.2.2校正计划的实施5.2.2.1仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正,精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,一式二份存于计量科。5.2.2.2仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质检部计量科申请委托校正,以确保仪器的精确度,并保存相关记录。5.2.3仪器使用与保养 5.2.3.1仪器使用人进行各项检验时,应依“操作规范”内的操作步骤操

6、作,使用后应妥善保管与保养。5.2.3.2特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。5.2.3.3使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养与维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。5.2.3.4各生产单位使用的仪器设备(如量规等)由使用部门自行校正与保养,由质检部不定期抽检。确保计量仪器的受控。5.2.3.5仪器保养5.2.3.5.1仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维

7、护卡”内。5.2.3.5.2仪器外协修造:仪器保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送生产部办理外协修造。公司质量管理文件编号XT/GZ·ZJ01-2005共5页第4页名称质量管理制度第A版第0次修改5.3质量检验5.3.1原材料进厂检验5.3.1.1原材料进入厂区时,生产部应依据《仓库管理办法》的规定办理收料,同时通知质量管理工作人员检验。质量管理工作人员必须在原材料进入厂区三日内,依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。对于检验不合格的原材料,

8、填写检验记录后送报质检部经理、生产部、营销部,由三方会审评级后,根据生产安排和不合格级别进行相应处理。5.3.1.2“材料入库单”一式三联。检验完成后,第一联送采购,核对无误后送会计整理付款;第二联由仓库保存,作为物流依据;第三联质检部保存。要求每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”,并每月根据原材料品名、规格、类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的“供应商的评价表”,提供采购作为选择供应厂商的参考资料。5.3.2过程质量检验5.3.2.1生产过程质量检验由现场检验员进行检验

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