原辅料进货检验管理制度.doc

原辅料进货检验管理制度.doc

ID:60367584

大小:90.00 KB

页数:4页

时间:2020-12-05

原辅料进货检验管理制度.doc_第1页
原辅料进货检验管理制度.doc_第2页
原辅料进货检验管理制度.doc_第3页
原辅料进货检验管理制度.doc_第4页
资源描述:

《原辅料进货检验管理制度.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、原辅料进货检验管理制度撰写人:___________日期:___________原辅料进货检验管理制度企业设置品质管理部门及相关质检人员,逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验,不合格者不得使用。原辅料进货检验首先从原料仓库做起,然后是品质管理部门的检验。原料仓库的管理制度如下:(一)、接收原料1.           接到购进原料,首先查看每个包装单位是否破损,如有破损,拒绝接收。检查原料外包装无破损后,将本次所进原料放置在原料待验区域。2.           查看原料有无标签(标签内容包括:品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期),是否近期生产,对于快

2、过期或已过期原料,拒绝接收,坚决退回。对于外包装没有标注生产日期的原料,不予接收。对于验收不合格原料,应及时通知采购人员及相关人员,避免原料断货。不合格原料暂存在不合格原料存放区,等待退回。(退货期限一般为15天)3.           对于入库原料建立台账,台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。(二)、检查1. 第4页共4页仓库保管人员在原料到达后,检查生产厂家是否有本批次的检验报告,如果没有,通知相关人员,向生产厂家或供货商索取。如果有检验报告单,直接交质检部门妥善保管。2. 填写请验单,通知质检部门检验人员,对所进原料进行取样检验。品质管理部门的管理制度如下:1、化验

3、人员接到请验单后,前去仓库取样化验。2、取样抽样标准:逐批取样,样品保存在干燥器内,保存期一般为两年。3、检验依据:依据原料的国标或企标,并结合本企业的实际情况4、检测完毕后,化验人员填写检验报告,技术人员复核后,交给仓库管理人员,仓库管理人员在检验报告上签字后,复印件留在仓库,原件化验员存档。另外,对于同种原料,特别是批量大的原料,厂家更换或者同一厂家包装更换时,仓管、技术人员、化验人员应特别注意,如有疑问,及时向技术部领导反映。第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。