ISO管理评审报告.pdf

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1、XXXXXXXXXX有限公司管理评审报告111、1、、管理评审的时间、管理评审的时间:2011年5月9日9:00222、2、、管理评审地点、管理评审地点::总经理办公室:总经理办公室333、3、、管理评审的目的、管理评审的目的:就公司质量手册、程序文件、三级文件,进行评价公司建立实施的ISO9001:2008质量体系的有效性、适宜性、充分性。同时,也评价公司经营计划、质量目标的完成率。444、4、、主持人、主持人:XXXXXXXXXX有限公司总经理xx555、5、、与会人员、与会人员:XXXXXXXXXX有限公司各部门的负责人(详见签到表)666、6、、管理评审内容、管理评

2、审内容:公司最高管理者为评价公司ISO9001质量管理体系运行效果和一年经营计划完成情况,特对如下方面作了评审。一一、一、、质量方针和质量目标的实施情况、质量方针和质量目标的实施情况公司质量体系建立初期,公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见,在此基础上结合实际形成了质量方针和质量目标,并于2009年1月正式颁布。公司的质量体系运行以来,各部门做了大量的工作,有效地保障了质量方针的宣传和质量目标的实施。随着质量方针和质量目标的颁布实施,公司的工作重点逐步从生产、利润为中心转向以质量、服务、效益为中心上来,以是否满足顾客需求作为衡量企业经营、管理成败的标准,充分体现了公

3、司对服务和质量的严肃态度,有力地推动了质量工作的全面开展,在生产过程中,员工都能自觉地履行自己的质量职责,质量意识正逐步提高。2010年质量目标完成情况:成品一次交验合格率为98.53%,产品出厂合格率为100%,顾客满意度为100%,交付及时率为98.58%。二二、二、、其他目标、其他目标计划完成情况公司组织编制的经营计划,办每月进行跟踪检查、分析计划执行情况,并形成书面报告,提交公司领导,公司质量目标中的各项指标按计划完成,目标计划总体运行情况良好,但公司资金回笼不稳定,公司要加强市场的开发,同时做好客户的维护与稳定。三三、三、、公司各职能部门在质量体系运行过程中所做的

4、工作、公司各职能部门在质量体系运行过程中所做的工作管理部制订了年度的培训计划,并组织进行了实施,对新进员工、岗位技能、体系知识等进行了培训,培训完成率100%,合格率100%,关键岗位上岗率100%。同时公司对员工进行了满意度调查。公司品质部并进行了内部审核等,通过对主要问题采取纠正预防措施,不断提高产品质量,降低质量成本,根据持续改进程序,制订了持续改进计划并落到实处。技术部在新产品开发方面,,完成了新产品的质量策划和过程策划,技术文件和资料也得到了有效的控制,制订了的相关文件。工程部在生产管理、物流管理方面已完成了各种表、卡、帐单的填写落实,编制和实施生产计划等

5、工作;在设备管理方面,对设备进行保养计划的制定及实际的维护保养。业务部完成了合同评审,在服务方面进行了顾客满意度调查和用户意见征询。采购部完成了供应商资料的搜集和合格供应商的评定与考核,以及采购文件、采购计划的编制。四四、四、、、质量体系的质量体系的实施情况1、体系的运行情况体系目前的运行情况较为正常,内审中发现的不符合项经各部门确认,制订了纠正预防措施,并进行了整改。通过这次内审,体系的运行情况得到明显的改观。体系的运行情况在不断地改善,但仍存在着不少的问题,有待于进一步提高。2、质量方针、目标的实施情况通过对质量方针和目标的监控分析可以认为,公司制定的质量方针和

6、目标符合公司的战略目标,也充分体现了顾客的要求,适应公司近期发展要求,总体上是合适的。五五、五、、过程的业绩和产品的符合性、过程的业绩和产品的符合性公司产品的制造过程达到了预期的要求。公司生产的产品符合产品的技术要求和顾客要求,产品的合格率达到了质量目标的要求。六六、六、、、审核结果审核结果111体系审核2011年4月18日至19日,公司内审员根据质量手册和程序文件的规定对公司ISO9001质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次内部审核,审核范围基本覆盖了质量体系的所有要素、所有部门。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素,审核中共发现不符合项3个。本次内审不符合

7、项均已经过各责任部门确认,并由责任部门制定纠正/预防措施进行整改,且进行了跟踪验证,均在计划期内整改完毕。通过内审,发现了我公司质量体系存在的一定问题。经过整改,使质量体系进一步完善,切合实际,符合ISO9001质量管理体系标准的要求,整个质量体系处在受控状态,运转是有效的。七、生产质量例会及内部沟通情况公司不定期召开质量(安全生产)工作会议,在会议上,公司领导和各部门、工程主管研究和安排近期的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系运行过程中的问题,公司领导层在会上布置与质量、生产、安全有关的工作。使各有关

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