仓库管理制度.ppt

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1、仓库管理制度一、前言为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,制定仓库作业规定及奖惩制度,知道和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、仓库管理工作的任务01根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。保证每件物平都有出入库单,每单都有最少两人签字(经办人和库管)。02做好物资的保管工作,及时如实登记仓库实物帐,经常查清、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。03积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利

2、用工作,协助做好积压物资的处理工作。04做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。仓库管理分库管理安全管理帐物一致先进先出三、仓库物资的入库1、外购物资到达后,有业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份经仓管员签字后的“商品验收单”,一联有业务部门留底,一联交统计,一联有业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员

3、核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记仓库实物帐,其余一联交给财务部门,一联交给业务部门。LOREMIPSUMDOLOR2、企业自身生产的产成品入库,须有质量部门出具的产品质量合格证,有专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财务部作为成本核算产品核算的依据。3、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并

4、在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。4、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符合的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并时期程度报告业务部门,财务部门和公司经理处理。1、公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭有物流部填制的,并有财务和有关人士签章的配货单,一式四份,一联交物流部,一联交财务部作为成本核算依据,一联交仓库作为开具“出库单”和登记实物帐的依据,一联交给客户。仓管员根据配货单配货发货。2生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭

5、生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物帐的依据。3对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的出库四、仓库物资的出库入库管理安排仓位核对单货、登记准确装卸规范、对方标准库内管理出库管理定期检查成品、设备维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准统计汇总、准确及时货物出库手续齐全出库货物数量准

6、确装卸规范、对方标准按出库单先后发放货物出库单据保存归档五、盘点管理01盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。02盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。03盘点时要尽量保证盘点数量的准确性,对于弄虚作假,虚报数据,或粗心大意导致调盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的,根据情况追究相关责任。04盘点除盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。六、发料管理注意事项01拿发料单进行发料,不要凭记忆02注意进行各需要发料的物品数量确认03发料时必须核对发料单与物的料号一致04发料的物品标识料号及数

7、量05物料必须与对方逐一交接,确认后签名06及时整理已出货的物品仓位帐及藏为物品1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。2仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成,且保证工作品质。4上班时间需严格遵守公司劳动纪律,作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位。七、仓管人员管理规定5需要严格遵守公司的各项管理规定。6仓库人员调动或者离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求该项核对点收,如

8、有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签字确认。7对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善管理,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。8仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。仓库人员管理规定此课件下载可自行编辑修改,此课件供参考!部分内容来源于网络,如有侵权请与我联系删除!

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