2-10制程管理办法

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1、製程管理辦法文件編號:2-101.目的:做好各製程的規劃以符合規定之要求,確保製程均在管制狀況下完成。2.範圍:本公司產品之製程皆適用之。3.作業說明:3.1生產作業流程:責任單位作業流程作業說明業務接單業務接受客戶的書面訂購,由總經理或業務主管審核。通知業務業務依照客戶訂單開立「製造命令單」(附件1),通知製造組立與加工、通知資材採購與安排加工作業、通知品管執行檢驗作業。排生產計劃表業務由業務依照交期先後,排定組立作業時間表於「生產計劃表」(附件2),影印通知組立單位。加工作業資材加工組資材人員依照〝產品結構明細表〞與公司加

2、工組的負荷能力,排定「加工管制單」(附件3)安排內部或外部的加工作業,並執行,內部的加工作業應參照〝施工說明書〞執行。組立組立組組立單位依照「生產計劃表」執行組立作業。包裝人員包裝人員依照「包裝明細單」(附件4)與「裝箱單」(附件5),參照包裝作業說明執行包裝作業。出貨包裝業務由業務人員開立「送貨單」(附件6)安排出貨。3.2由管理代表會同廠長與品管依公司實際運作狀況製定”QC工程圖”第3/3頁製程管理辦法文件編號:2-10作為產品製造與檢驗的依據。3.2製程管制規劃作業:3.3.1由廠長參照〝QC工程圖〞的作業流程,製定各作

3、業標準作為生產作業的依據,作業標準明細如下:A.加工階段:施工說明書B.組立階段:組立作業說明C.包裝:包裝作業說明3.3.2由品管主管參照〝QC工程圖〞的作業流程,製定檢驗標準作為檢驗作業的依據,各檢驗標準明細如下:A.進料檢驗:進料檢驗說明、進料檢驗作業說明書B.加工製程檢驗:製程檢驗作業說明、加工自主檢驗作業說明C.試水檢驗:試水作業說明書D.成品檢驗:成品檢驗作業說明、扭力測試作業說明E.包裝檢驗:包裝檢查作業說明3.4領收鑄件的程序參照「倉儲管理辦法」。3.5設備操作人員須依照「生產設備管理辦法」,實施各項保養工作,

4、以確保製程能力之持續。3.6製造人員或現場幹部須依照「產品鑑別及追溯性管理辦法」及「檢驗與測試狀況管理辦法」於製程中付予產品適當的標示或區隔,以利識別。3.7試水人員、CNC操作人員等須依「特定工作人員資格管理辦法」給予特定人員資格認定。3.8特殊製程依「特殊製程管理辦法」辦理。4.相關文件:4.1採購管理辦法(2-06)4.2產品鑑別及追溯性管理辦法(2-09)4.3生產設備管理辦法(2-11)4.4檢驗與測試管理辦法(2-13)4.5檢驗與測試狀況管理辦法(2-15)4.6特定工作人員資格管理辦法(2-24)第3/3頁製程

5、管理辦法文件編號:2-104.1特殊製程管理辦法(2-31)4.2用料結構表(306-001)4.3QC工程圖(310-001)4.4施工說明書(310-002)4.5組立作業說明(310-003)4.6包裝作業說明(310-004)5.附件:附件1製造命令單(410-001)附件2生產計劃表(410-002)附件3加工管制單(410-003)附件4包裝明細單(420-001)附件5裝箱單(420-002)附件6送貨單(420-003)第3/3頁

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