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1、2016年度教育内部审计科研课题立项汇总表序号类别次分类立项编号申请单位项目负责人课题名称11、高校内部控制和风险管理审计研究(1)高校内部控制建设和评价JY20151101北京大学雷洋昆高校内部控制建设与评审研究2JY20151102九江学院张晓明基于ERM框架的高校内部控制体系优化及内部审计策略改进研究3JY20151103中国矿业大学马志宏高校基建工程管理内部控制建设与审计研究4(2)风险的防范JY20151201北京联合大学李丹高等学校固定资产内部控制缺陷研究5JY20151202南京理工大学吴清林高校科研经费内部控制缺陷识别、评估与认定研
2、究6JY20151203首都经济贸易大学许江波高校内部控制缺陷识别与重要性分类问题研究——以高校预算管理业务为例7JY20151204武汉大学金晶风险管理视角下的高校内部控制研究8(3)内部控制缺陷认定JY20151301南京农业大学朱靖娟基于贝叶斯X络的高校基建工程跟踪审计风险预测与控制研究9JY20151302陕西师范大学王金秀高校经营性资产风险管理机制研究10JY20151303四川大学江文清高校财务风险管理审计研究11JY20151304西安交通大学崔文萍高校基建工程内部审计风险管理机制研究122、内部审计和高校治理研究(1)内部审计在高校
3、治理中实施途经JY20152101江苏大学嵇康义基于高校风险类型的内部审计治理的有效途径研究13JY20152102清华大学李延召内部审计在高校治理中的地位和作用研究14JY20152103上海大学张佳春上海大学-张佳春-内部审计在高校治理中发挥作用的实施途径研究15JY20152104江苏师范大学朱芳基于现代大学治理的高校增值型内部审计构建16(2)、内部审计在高校治理体系中地位和作用JY20152201广西教育厅财务处农汉康内部审计服务大学治理的方向与空间研究17JY20152202哈尔滨工程大学赵楠“五位1体”资源配置绩效评价审计体系构建研究
4、18JY20152203哈尔滨工业大学周国华内部审计在高校治理中作用的实施途径研究19JY20152204扬州大学张爱民基于关系治理的内部协同审计研究20JY20152205重庆大学张梦基于高校治理的内部审计创新研究21JY20152206中山大学欧阳卉内部审计在高校工程管理中的职能与定位研究22JY20152207湖南商学院邱高松高校治理框架下内部审计相关问题研究23(3)、审计对高校权利制约的作用JY20152301同济大学袁卫高校行政权力监督与高校审计24JY20152302武汉理工大学阎银泉高校审计与高校行政权力监督253、内部审计专业化建
5、设(1)、审计专业化(职业化)的标准和要求JY20153101湖南大学吴清风新视角打造专业化的高校内部审计队伍26(2)、提高审计队伍专业化的途经和措施JY20153201广东财经大学庞革英高校内部审计人才开发机制研究——基于对广东高校的调查
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