文件和资料控制程序

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1、*********集团有限公司文件和资料控制程序文件编号QP-4.2.3-01版本号A修改号0程序文件清单序号文件编号文件名称版本备注1QP-4.2.3-01文件和资料控制程序A/02QP-4.2.4-01质量记录控制程序A/03QP-5.4-01管理策划控制程序A/04QP-5.6-01管理评审控制程序A/05QP-6.2-01人力资源控制程序A/06QP-6.3/6.4-01设施和工作环境控制程序A/07QP-7.1-01产品实现的策划控制程序A/08QP-7.2-01与顾客有关的过程控制程序A/

2、09QP-7.4-01采购控制程序A/010QP-7.5-01生产和服务运作控制程序A/011QP-7.6-01监视与测量装置控制程序A/013QP-8.2.1-01顾客满意度测量控制程序A/014QP-8.2.2-01内部质量审核控制程序A/015QP-8.2.3/8.2.4-01过程和产品的监视与测量控制程序A/016QP-8.3-01不合格控制程序A/017QP-8.4-01数据分析控制程序A/018QP-8.5-01纠正和预防措施控制程序A/0***********第55页共55页******

3、***集团有限公司文件和资料控制程序文件编号QP-4.2.3-01版本号A修改号01.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。2.范围适用于与质量管理体系有关的文件控制.3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册;3.2管理者代表负责审核质量手册;3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管;3.4各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集.整理和归档等。4.程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册为本公司第一层次文件;4.1.2程序文件为本公司第二层次

4、文件;4.1.3本公司第三层次文件质量管理体系文件分为两类:a)第一类作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(管理制度等);技术标准(国家标准、行业标准、工艺文件、检验规程等)等。由各相关部门自行保存并报行政部备案存档;b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的控制计划、或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.4本公司第四层次文件为质量记录(客户提供的质量记录本公司同样适用)。4.1.5本公司质量管理体系文件,包括各种行

5、政管理制度、部分外来的管理性文件,以及与质量管理体系有关的政策、法规文件等,由行政部保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册:质量手册代号-公司代号,手册中各章以文件编号区分。例如:QM-JX,QM表示质量手册,JX表示本公司名称代号,A/0表示本公司质量手册目前的修订***********第55页共55页*********集团有限公司文件和资料控制程序文件编号QP-4.2.3-01版本号A修改号0状态;b)程序文件:程序文件代号-公司代号,例如:QP-JX,QP表示程序文件

6、,JX表示本公司名称代号,程序文件中各程序编号区分,QP-标准条款号-顺序号,例如,QP-4.2.3-01,QP表示程序文件,4.2.3表示程序文件对应的ISO9001标准条款号,01表示顺序号;A/0表示本公司程序文件目前的修订状态;c)技术标准文件:工艺文件编号为GY-JZB-01,GY表示工艺文件,JZB表示技质部编制,01表示顺序号,检验规程编号为JY-JZB-01,JY表示检验规程,JZB表示技质部编制,01表示顺序号;国家和行业标准采用自编号即可;d)记录:编号为:QR-ISO9001标准

7、条款号--顺序号。例如:QR-4.2.3-01,表示行政部在《文件和资料控制程序》中的第1个质量记录文件;e)其他管理文件(管理制度等),管理文件代号--部门代号--文件顺序号。例如:GL--XZB-02,GL表示管理文件,XZB表示行政部编制,02表示顺序号。4.2.2各部门代号规定如下:技质部——JZB;生产部——SCB;行政部——XZB,销售部----XSB;采购部――CGB;统计部――TJB。4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的;a)质量手册由技

8、质部负责组织编写,由管理者代表审核,报总经理批准发布,行政部负责登记、发放;b)各部门工作文件由各部门组织编写、部门主管审批,报行政部负责登记、发放;c)应确保文件使用的各处场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态印章,并注明分发号。4.5文件的更改a)

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