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时间:2018-09-16
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1、财务报销制度及报销流程 第一部分总则第一条目的:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条范围:本制度适用公司全体员工。第三条参考文献:《中华人名共和国会计法》第四条内容:关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本。一、费用报销制度:(1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据
2、;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (3)按规定的审批程序报批。 (4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前一天通知财务部以便备款。二、费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以
3、后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。三、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销
4、单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。五、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性、配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作,当月发生当月取得并当月报销(特殊情况除外),逾期不再处理。六、费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条(特殊情况下可使用,但须征得各级主管同意并签字确认)或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必
5、须由总经理和上级主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。七、预借款的操作要求:公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、行政主管或总经理签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下:(一)借款管理规定 (1)公司发生预借款的情况下(如业务费、招待费、周转金等),借款人员应及时
6、报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (2)各项借款金额超过2000元(含2000元)应提前一天通知财务部备款。(二)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经按照费用报销流程取得上级批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (3)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 (三)借款流程 (1)借款人按规定填写借款申请单,并注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2)借款人部
7、门负责人签字确认;(3)总经理审批认可。 (4)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第五条交通费报销制度及流程(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政主管同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二)报销流程 (1)员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。 (2)审批:按日常费用审批程序审批。 (3)员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第六条固定资产、
8、低值易耗品,节假日职工福利等报销制度及流程 (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。 (二)报销流程(1)购置申请:公司行政部每季度根
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